...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
СЧ-ф Электронные 03.04.2017 13:39:01
Люди, кто разобрался с разьяснениями на округлениям ндс. Например, у меня сумма выручка за март 79975,49р, выставлены сч-ф по ндс (вс строго по накладным), на сумму 13329,2р. ( если 79975,49/6=13,329,25) т.е. 5 копеек идет в округления, мне нужно выставить еще электронную сч-ф на эти 5 копеек?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.04.2017 13:28:52
Мне инспектор поставила статус «принята с ошибками» декларацию и так и висит. Хорошо, что нет экспорта и возврата в этом месяце
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2017 9:36:01
В декларации указывать:
ВЫРУЧКА = 79975,49р, НДС = 13329,2р. стр.11 = 0,05
Беларусь
ОК 05.04.2017 9:11:42
Указать сумму выручки за март 79975,20р. Тогда будет тот ндс, который у вас начислен. Выручка не всегда совпадает с налоговой базой для НДС.
Беларусь
Автор 04.04.2017 23:13:05
Люди, а что думаете по моему вопросу?
Беларусь
Валентина 04.04.2017 20:17:01
Надежда, в том топике шла речь о 0,03 коп в графе 11 (округления).
Беларусь
Надежда 04.04.2017 18:45:26
Я нашла топик, Валентина, действительно гр.11 у ИМНС пока не входит в камеральный контроль, может быть доработают к 20 апреля buh.by/mes.asp?t=380113 Хотя я не исключаю: пока рак на горе не свистнет, мужик не перекрестится.
Беларусь
Надежда 04.04.2017 18:33:02
В письме написали что декларация не идет и написали, что по декларации раздел 4 п 1.1. 160,00 по данным эсфч 100,00, разница составляет 60,00.
-----
Это понятно, почему они к вам претензии имеют. гр.1.1 раздел4 -эта суммы, которые можно принять, есть основания на это, но вы не приняли, т.к было слишком много. Обычно гр.15 = гр.1.1(разд4) А вы поставили в гр.1.1 (раз4) весь свой сч.18., хотя оснований для вычета не имели.
Валентина, я прочитала все сообщения и не нашла сообщений толковых, когда выставили, сделали корректировку в гр.11 и ИМНС претензии предъявило. Люди сами не правильно заполняют, не вчитываются в инструкции. Пока я только вижу проблему с гр.2(раздел4) и гр11.2 (разд.4) с переходом с 2016г на 2017года. Мы уже пытались всем миром разбираться с этой ситуацией.
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 16:15:54
Мне прислали письмо, что по декларации за январь не соответствует эсфч. в декларации я заполняла так, начислено ндс (это понятно, допустим 200,00, что совпало и с 1с ) вычеты в гр.15 поставила на основании ЭСФЧ (то что выставили поставщики по эсфч то и поставила, допустим 100,00). В разделе 4 в 1.1. поставила сумму которая по пуд, т.е поставила всю сумму которая за январь предъявлена поставщиками, допустим 160,00. в гр.11 я ничего не ставила, т.к нет расхождений в начисленном по 1с и по декларации в начисленном. В письме написали что декларация не идет и написали, что по декларации раздел 4 п 1.1. 160,00 по данным эсфч 100,00, разница составляет 60,00. Прислать или уточненную декларацию или пояснения, почему расхождения.
Получается они сверяют не вычеты гр.15, где поставила сумму к вычету на основании эсфч, а эсфч и п 1.1.раздела 4.
Написала письмо, почему отклонение, что вычеты в гр.15 и по эсфч составляют 100,00 отклонения указанные письме в разделе 4 п 1.1 и эсфч за счет того, что поставщики не выставили эсфч до 20.02.17 а выставили позже
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 16:07:57
бух бай .by/mes.asp?t=380113
Беларусь
Валентина 04.04.2017 15:48:33
Надежда, весь фокус в том, что люди поставили в гр.11 расхождение, и теперь налоговая им шлет письма, что нет совпадения НДС от выручки с ЭСЧФ. Посмотрите топик несколько ниже.
Беларусь
Надежда 04.04.2017 15:44:10
Читая внимательно письмо 2-1-10/02408 от 15.12.2016.
я поняла, что сущ. 2 способа корректировки. 1. При обобщении данных получаем, что при заполнении декларации и проставлении базы не получаем нужный НДС, который отражен в ЭСЧФ = 1С, тогда корректируем в стр.11(декларации)
2.Суммы по НДС в 1с не равны ЭСЧФ, тогда делаем доп. проводку в 1с, чтобы 1С=ЭСЧФ.
Я лично для себя( у меня 3 вида деятельности) сделала в екселе таблицу и смотрю, что надо откорректировать, где НДС не совпадает. Выгрузку из 1С в ЭСЧФ делаем автоматом.
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 11:48:50
те кто отчитывается поквартально еще спят, а помесячники уже мучаются ((
а что конткретно пишут в письмах про не совпадение с ЭСЧФ - просто факт что не совпадает или предлагают вариант исправления? или штрафом грозят?
Беларусь
Валентина 04.04.2017 11:13:31
С этими копейками непонятно, ведь Силицкая писала в своем письме, что их показывать в гр.11, а сейчас идут письма почему не совпадает с ЭСЧФ.
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 11:11:59
Не злитесь
Выбирайте, чтобы увидеть выставленный НДС свое УНП в Поставщике, а чтобы увидеть полученный НДС- в Получателе
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 9:53:20
Проверить НДС к вычету можно только через мониторинг сделок? Можно ли там разделить выставленный НДС и полученный? У меня все вместе. Проверяю и злюсь....
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 9:14:34
А у меня в отчет по выставленным счетам не вошли дополнительные - по возврату товара, те что со сторно
--------------
Они входят в отчет, когда дополнительную подпишет контрагент. И вот тут начинается самое интересное - если контрагент работает без НДС, то он ее естественно не подпишет и куда хочешь девай этот возврат, т.е. сторнировать выручку не получится. Так же я в феврале столкнулась вот с чем: к 15 числу я была готова сдать декларацию, но т.к. 1 дополнительная не была подписана покупателем, то пришлось звонить, просить подписать, а это большая организация и у них подписываются ЭСЧФ 19 числа и пришлось отчитываться 20 числа.
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 9:04:32
А где вы проверяете в Мониторинге или в Камеральном контроле
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 9:03:37
У меня розница, поэтому не буду дуриться с этими разницами, запру их в НДС расчетный да и все.
Потому что то что отражают в стр.11 потом приходят письма с ИМНС, что не идут суммы с ЭСЧФ
Беларусь
"Анонимно" 04.04.2017 8:15:07
ап
Беларусь
"Анонимно" 03.04.2017 21:37:41
у меня управляющий ИП выставляет ЭСЧФ по поступлению денег на его расчетный счет, и в итоге мой НДС к зачету не сходится с выставленным: я беру в зачет свою сумму НДС по акту вып.работ с ИП-управляющим и разницу показываю в строке 11?



вы берете к вычету ту сумму,котрую вам выставил ИП в ЭСЧФ. акт ни при чем
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-53

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru