| |
|
|
| |
|
|
Зачет косвенного ндс РФ
03.05.2017 14:07:49
|
 |
 |
право на вычет сумм НДС, уплаченных не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров при ввозе их с территории государств - членов ЕАЭС, наступает в месяце принятия товаров на учет вне зависимости от того, оплачен ли импортированный товар или нет. Важно, чтобы уплата «ввозного» НДС была произведена в бюджет до представления налоговой декларации по НДС за тот отчетный период, в котором товары приняты к учету. Если НДС уплачен позднее установленного срока, то право на вычет наступит в месяце его уплаты. ВОПРОС: а если декларацию по НДС подать 15.04 числа, а уплатить косвенный 20.04 числа, то в каком месяце к зачету брать ? в Мае получается?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 9:37:54
|
 |
 |
ну ничего не понимаю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 9:33:20
|
 |
 |
Я так понимаю, что зачесть НДС РФ можно , если он уплачен (зачтен) в соответствии с НК РБ до 20го числа до подачи ВСЕЙ декларации по НДС за отчетный период, а не то , что мы должны уплатить (зачесть) НДС по части 2 до подачи декларации только части 2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2017 16:17:58
|
 |
 |
ЭСЧФ только после оплаты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2017 16:17:40
|
 |
 |
Валентина - 2 ++++++++++++++++++ согласна полностью. А заявления когда отправляете?
Беларусь
|
 |
 |
Фотинья
03.05.2017 16:03:53
|
 |
 |
Валентина-2 , а вот на 20.07.17 такое не прокатит
Беларусь
|
 |
 |
Фотинья
03.05.2017 16:02:56
|
 |
 |
Надежда , эта не Ваша ситуация
Беларусь
|
 |
 |
Фотинья
03.05.2017 16:02:18
|
 |
 |
ну правильно , никаких , вы ж сейчас к вычету их не берете ....
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
03.05.2017 16:01:15
|
 |
 |
а в камеральном контроле на момент подачи декларации были у Вас вычеты в том объеме которые вы показываете в 1 разделе декларации ? вопрос Надежде ---- да, я оплачиваю всегда 6 числа и сразу подаю декларацию ч.2+заявление+ЭСЧФ (все документы), принимаю все в зачет и показываю в ч1 раз.2.(КК прошел нормально) Я комментарий с офиц. сайта привела, что это новшество касается только «В целях исключения возможности необоснованного завышения плательщиками возвратов из бюджета соответствующих сумм НДС путем включения в раздел II »Налоговые вычеты« налоговой декларации по НДС сумм »ввозного« НДС, уплаченных в установленные сроки (например, путем проведения зачета 20 числа), но не уплаченных на момент представления самой налоговой декларации по НДС (например, 17 числа) постановлением внесены соответствующие корректировки в пункт 15 Инструкции.»
Беларусь
|
 |
 |
Валентина - 2
03.05.2017 15:59:39
|
 |
 |
И забыла написать: ЭСЧФ по заявлениям отправить на портал 22-го мая и можно НДС брать в зачет в апреле.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина - 2
03.05.2017 15:58:06
|
 |
 |
Неправду вы пишите. Я ухожу в отпуск 10 мая, декларацию по российскому НДС за апрель буду подавать 6 мая, в свой последний рабочий день. Оплату налога будем производить 22 мая (потому что 20-е мая выпадает на выходной). Позвонила инспектору, сказала о своих действиях, инспектор сказала: «Все хорошо, нарушений никаких нет». Фрунзенская № 2
Беларусь
|
 |
 |
Фотинья
03.05.2017 15:48:40
|
 |
 |
а в камеральном контроле на момент подачи декларации были у Вас вычеты в том объеме которые вы показываете в 1 разделе декларации ? вопрос Надежде
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
03.05.2017 15:39:54
|
 |
 |
ИМХО. Это новшество касается только тогда, когда надо вернуть превышение налоговых вычетов или если сели на картотеку и вовремя не оплатили. В остальных случаях без изменений. Да и контроль по декларации я прошла на УРА, а так бы и камеральный контроль у меня не пошел.
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
03.05.2017 15:32:15
|
 |
 |
ЦИТАТА из ГБ №16 «Следовательно, если на момент уплаты в бюджет этой суммы налоговая декларация за месяц принятия товаров к учету уже представлена в налоговый орган, вычеты ввозного НДС осуществляются в месяце уплаты НДС в бюджет» Комментарий этот Нехай Натальи. Тогда я поискала официальный комментарий c офиц. сайта: «Пунктом 15 Инструкции определено, что суммы »ввозного« НДС, взимаемого налоговыми органами, уплаченные в установленные сроки в бюджет, вправе учитываться плательщиками в составе налоговых вычетов в налоговой декларации по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором товары приняты к учету. Уплата »ввозного« НДС может производиться в соответствии с пунктом 6 и подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 103 НК путем зачета из сумм разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой исчисленного НДС. В целях исключения возможности необоснованного завышения плательщиками возвратов из бюджета соответствующих сумм НДС путем включения в раздел II »Налоговые вычеты« налоговой декларации по НДС сумм »ввозного« НДС, уплаченных в установленные сроки (например, путем проведения зачета 20 числа), но не уплаченных на момент представления самой налоговой декларации по НДС (например, 17 числа) постановлением внесены соответствующие корректировки в пункт 15 Инструкции.» И на мой взгляд комментарии разные.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2017 15:20:22
|
 |
 |
я всегда в начале месяца сдаю декларацию, а плачу числа 19, заявления отправляю за 10 дней до оплаты, чтобы к рассмотрению заявлений уже была оплата. Это по окончанию квартала. А так каждый месяц сдаю декларации и платим через дебиторов или сами по мере поступления денег на р.с. Мне так и сказали делать в налоговой. Это и логично. А к вычету понятно что только после оплаты.
Беларусь
|
 |
 |
Фотинья
03.05.2017 15:17:05
|
 |
 |
т.е. следует , что до подачи декларации , вы не выполнили требование по оплате в части 2 , т.е. не оплатили , значит не подали заявление и ЭСЧФ на этот вычет ....
Беларусь
|
 |
 |
Фотинья
03.05.2017 15:12:23
|
 |
 |
Касаемо квартальников : если Вы подаете общую деларацию за квартал 18.04.2017 , там и 1 раздел и 2 раздел , но оплачиваете по 2 разделу 20.04 , то этот НДС берете к вычету только в следующем квартале - на пальцах как-то так ))) во всяком случае я так понимаю )))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2017 15:12:02
|
 |
 |
«Анонимно» 03.05.2017 15:05:58
Я не могу понять что изменилось? ++++++++++++++++++
я тоже....
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
03.05.2017 15:11:39
|
 |
 |
нет, Надежда. Вы путаете с заявлениями. Декларацию принимают без оплаты. ---- Я уже работаю 10лет с 3-мя ИМНС и ни один из них не принимал мою декларацию без оплаты. Утром-деньги, вечером-стулья. Оплатил-неси. Нашла ГБ №16 стр.21 и читая, я не увидела ничего нового. Там акцент поставлен на «ПРЕВЫШЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ» , т.е если возникло превышение и надо его вернуть(зачесть), только после оплаты на сл. месяц мы можем принять(ИМХО это логично). А также там сказано о том, что нарушены сроки оплаты в бюджет и опять логично. Если не оплатил вовремя, то что ты будешь брать в зачет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2017 15:05:58
|
 |
 |
Я не могу понять что изменилось?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.05.2017 15:05:17
|
 |
 |
Декларация до 20-го и оплата тоже, если нет оплаты то картотека
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
| |
|
|