| |
|
|
| |
|
|
0% НДС
09.08.2017 11:58:00
|
 |
 |
первый раз столкнулась, нужна помощь. У нас есть НДС 0%. При заполнении декларации составила приложение 11. Теперь хотим вернуть НДС. Какую сумму можно вернуть (туплю). И что для этого нужно? Подскажите с нормативкой
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
10.08.2017 11:49:43
|
 |
 |
А то всё чаще комментируют озлобленные тетки, которые родились с НК в руках и калькулятором в зубах. Беларусь
______________________________ Слушайте молодежь, озлобленные тетки, когда ввели НК читали его, а потом обсуждали с коллегами. А вы ни читать не хотите, ни мозгами поразмыслить.
Беларусь
|
 |
 |
не автор, но всё же...
10.08.2017 11:38:58
|
 |
 |
А то всё чаще комментируют озлобленные тетки, которые родились с НК в руках и калькулятором в зубах.
Беларусь
|
 |
 |
не автор, но всё же...
10.08.2017 11:38:30
|
 |
 |
Спасибо за разъяснения, за терпение. Удачи ВАМ и всего хорошего.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.08.2017 11:27:17
|
 |
 |
ОС участвуют? Сомневалась.
Участвуют , если ОС куплены в 2017г. Если это вычеты , оставшиеся на 01.01.17 , то согласно УП. 0.76 покажите в стр. 3 раздела IV
Беларусь
|
 |
 |
не автор, но всё же...
10.08.2017 11:22:42
|
 |
 |
ОС участвуют? Сомневалась. Спасибо. 0,76 копеек куда их засунуть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.08.2017 11:17:47
|
 |
 |
А почему по Ос не участвуют ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.08.2017 11:17:01
|
 |
 |
6/306 х39 = 0,76 коп. это вычеты , приходящиеся на оборот по ст. 0% и которые принимаются к вычету в полной сумме . Начисленный НДС у Вас 50 тыс. А вычетов мешьше - 39 . Значит в стр. 15 будет вся ваша сумма вычетов 39 и к доплате НДС 11 тыс.
Беларусь
|
 |
 |
не автор, но всё же...
10.08.2017 11:11:11
|
 |
 |
Я так понимаю, что 6/306 = 1,96%, потом 39-1 (по ОС)=38, 38*1,96%=0,74тыс. Эту цифру ставим в декларацию в Раздел 4 п.8.1?
Беларусь
|
 |
 |
не автор, но всё же...
10.08.2017 11:08:05
|
 |
 |
Мне тоже очень нужно, и не могу понять. У меня ВСЯ выручка 306тыс, в т.ч. 0%-6тыс. Вычеты 39 тыс, в т.ч. ОС 1тыс, таможенные 34тыс.
Беларусь
|
 |
 |
автору
09.08.2017 17:40:03
|
 |
 |
Напишите свои цифры по декларации - выручка по оборотам по ст. 20% и 0%. , начисленный НДС , сколько вычетов и по каким счетам.. Не необязательно копейка в копейку , завтра посмотрю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.08.2017 16:39:04
|
 |
 |
Вы сразу с рождения знали как этот НДС распределять? ______________________ Не знали. Но сначала изучали вопрос, потом задавали предметно вопросы по непонятным местам. А не так, что «я ничего об этом не знаю, но директор велел вернуть ндс, поэтому вы мне расскажите, как это сделать»
Беларусь
|
 |
 |
бух
09.08.2017 16:37:24
|
 |
 |
возврат возможен когда к зачету больше чем реализованный, ждите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.08.2017 16:36:47
|
 |
 |
Я в строке1 раздела указала весь НДС уплаченый учитывая и этот НДС по таможне. Верно? _______________ Не верно.
Значит у меня и нет переплаты для возврата , верно? ________________ Верно.
Беларусь
|
 |
 |
Опять я
09.08.2017 16:33:32
|
 |
 |
НДС к уплате 82 т.р.,в зачет взяла такую же сумму. в строке 1 раздела 4 - 206 т.р., но в них сидит 124 т.р. по таможне, 60 дней еще не пришли. Значит у меня и нет переплаты для возврата , верно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.08.2017 16:27:41
|
 |
 |
да чего такие все злые. Вы сразу с рождения знали как этот НДС распределять?
Беларусь
|
 |
 |
Опять автор
09.08.2017 16:25:35
|
 |
 |
НДС который я не взяла в зачет - это по таможне, 60 дней еще не прошло. где отразить эту сумму? Я в строке1 раздела указала весь НДС уплаченый учитывая и этот НДС по таможне. Верно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.08.2017 16:23:05
|
 |
 |
я взяла в зачет как по ЭСЧФкам и не более суммы к уалте = 82 т.р. _______________________ Если вы взяли не более суммы по реализации, то вам нечего возвращать в этом квартале. Ждите следующего, работодателю сообщите, что вы заморозили на 3 месяца туеву хучу его бабок. За это время почитайте, как распределяются вычеты по разным ставкам, и как при этом заполняется декларация.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.08.2017 16:16:12
|
 |
 |
я взяла в зачет как по ЭСЧФкам и не более суммы к уалте = 82 т.р. Еще 142 т.р. осталось. Конечно зачётного больше. Меня только путает этот НДС с 0%. не пойму куда его пришить
Беларусь
|
 |
 |
ФФ
09.08.2017 16:06:52
|
 |
 |
Да. Так как НД делается нарастающим итогом, то и все цифры пересчитываться нарастающим итогом. Когда я сама делала 1й раз, нигде в комментариях и разъяснениях не было про это написано. Но у меня это было в ноябре 0% ставка, в январе была проверка, сделали перерасчет нарастающим итогом и за декабрь. Поэтому я это уже знаю.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
09.08.2017 16:02:13
|
 |
 |
после применения НДС по 0%, вам нужно будет каждый месяц делать расчет уд. веса вычетов по 0% ставке. _________________ а если отчетность квартальная, то каждый квартал?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|