 |
Один знакомый ИП-шник (работает по ОСН с НДС) задал мне вопрос, а я и задумалась... Из ИМНС ему пришло письмо, что по камеральной проверке у него выставленные ЭСЧФ не соответствуют поданной декларации и типа приведите все в соответствие. Типа того, что ИП должен ЭСЧФ выставлять «по оплате», а у него суммы выставленные больше, чем по декларации. А он мне и говорит, что «заказчик мне деньги не перечисляет если я ему не выставлю ЭСЧФ. А ее я выставляю на общую сумму по акту, а не на полученный в отчетном периоде аванс...» Я с таким вопросом не сталкивалась. Что ему сказать, что сделать, чтобы привести в соответствие электронные счета-фактуры и декларации? Спасибо.
Беларусь
|
 |