...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
В. 22.01.2018 16:14:26
Подскажите пож-та, как правильно сделать.
В прошлом году быля пеня по НДС. Зная, что будет, я уплатила больше налог. На сумму начисленной пени не сделала бух.справку. Какой датой её делать сейчас, чтобы сальдо стало правильное по НДС. По разному пробовала, но за 2017 г. по 99 сч. эта сумма остается. Как её закрыть?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
НВ 22.01.2018 16:39:22
Д 76.3. Д 90.7.2 Признание штрафных санкций (штраф+пеня)
Д51 Д 76.3 Погасили штраф +пеню
Д90.8.1 Д68.2 начислили НДС (сумма пени*20/120) п.1.4 ст 102НК
Беларусь
В. 22.01.2018 16:38:49
А что не понятно в вопросе?
Беларусь
"Анонимно" 22.01.2018 16:35:09
что вопрос, что ответы)))
Беларусь
В. 22.01.2018 16:28:04
Так я всё начислила в декл.в прошлом году и оплатила уже с пеней. А как отразить в 1-с, чтобы сальдо уменьшилось на сумму начисленной пени
Беларусь
"Анонимно" 22.01.2018 16:21:41
Начисленное НДС показываем в декларации и выставляем ЭСЧФ на эту сумму
Беларусь
"Анонимно" 22.01.2018 16:20:52
НДС начисляем 1. Либо если деньги пришли 2. Либо датой претензии. (или датой судебного определения, признания долга) все это зависит от вашей УП. Мы начисляем в момент прихода денег на р/с.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru