Подскажите пож-та, как правильно сделать. В прошлом году быля пеня по НДС. Зная, что будет, я уплатила больше налог. На сумму начисленной пени не сделала бух.справку. Какой датой её делать сейчас, чтобы сальдо стало правильное по НДС. По разному пробовала, но за 2017 г. по 99 сч. эта сумма остается. Как её закрыть?
Так я всё начислила в декл.в прошлом году и оплатила уже с пеней. А как отразить в 1-с, чтобы сальдо уменьшилось на сумму начисленной пени
Беларусь
"Анонимно"22.01.2018 16:21:41
Начисленное НДС показываем в декларации и выставляем ЭСЧФ на эту сумму
Беларусь
"Анонимно"22.01.2018 16:20:52
НДС начисляем 1. Либо если деньги пришли 2. Либо датой претензии. (или датой судебного определения, признания долга) все это зависит от вашей УП. Мы начисляем в момент прихода денег на р/с.