Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. НДС по Европе. Ввезли в марте. Выставили ЭСЧФ. С отсроченным вычетом все ясно. Оражаем ли мы эту сумму в строке 1.3 раздела 4 декларации по НДС? Или пока нет права на вычет, в декларации не оражаем вообще?
в стр. 1.3 можно отразить приход января+ноября+декабря либо только января + заполнить срт2 и стр2.2 ноябрь+декабрь. Оба случая будут правильны для декларации, на КК не обращаем внимание, т.к там есть неточности при создании КК(так мне пояснили в отделе по КК инспекции)