...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
KV 29.08.2018 9:22:30
Оприходована готовая продукция. Сделана уже корректировка до фактической себестоимости в соответствии с данными счета 20.Но затем имели место затраты по ее перевозке, доработке. Прямые затраты на это дело (топливо, услуги) отношу на 43 счет. Возник вопрос: как закрыть 25 счет в этом месяце. Ведь если мыслить логически, часть общепроизводственных затрат относится на эту продукцию: бухгалтерия делала документы по данным операциям, директор договаривался , тратил время и деньги с телефона и т.п. По учетной политике 25 закрывается на 20 пропорционально прямым затратам.Т.е. 43 счет как бы в пролете. Но получается не совсем правильно, я думаю. Может и на 43 надо пропорционально прямым затратам?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 29.08.2018 10:12:05
Надо сначала списать все затраты прямые, затем закрывается 25 и 26 счета, к стати, 25 счет закрывается на 90.08 в налоговом учёте, нафига вы его в бухучете на 20-ый отправляете? И после этих процедур закрывался 20-й. Если вы забыли списать какие-то затраты, о их надо не на 43-й отправлять, а на на 20-ый и повторять процедуру закрытия всех счету сначала.
Беларусь
"Анонимно" 29.08.2018 10:06:11
Прямые затраты на это дело (топливо, услуги) отношу на 43 счет

И не правильно делаете.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru