|
|
|
|
|
|
Лейла
14.04.2023 8:32:15
|
|
|
Добрый день! В марте 2023 года образовалась переплата по подоходному налогу (я была на больничном, а директор оплачивал ПН, но не «отминусовал» ПН уплаченный из отпускных). Получается на 01.04.2023 в декларации по подоходному буду выводить переплату. А как теперь с оплатой быть? Засчитываю самостоятельно в счет предстоящих платежей, т.е. с ПН к уплате из зп апрель минусую переплату? Или от налоговой что-то надо ждать? Что-то совсем «туплю» в этом квартале.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Ирника
14.04.2023 11:32:11
|
|
|
Налоговая спрашивает «Сумма подоходного налога с физических лиц, подлежащая перечислению в бюджет с фактически выплаченных доходов физическим лицам», поэтому из всей оплаты подоходного в бюджет следует указать лишь ту, которая была удержана у работников при вылате им зарплаты (пособий и тд), а переплаты МНС не волнуют.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:29:15
|
|
|
я ставлю все что в дебет 51 и всё. Была печаль голову ломать
Беларусь
|
|
|
Лейла
14.04.2023 11:27:40
|
|
|
Грубо говоря, сальдо по счету 68 Подоходный налог, допустим в сумме 2500,00, а оплачено фактически 2700,00.
Беларусь
|
|
|
Лейла
14.04.2023 11:25:00
|
|
|
Начисленный тоже неверно. В декларации указываем ПДХ начисленный и перечисленный в 1 квартале. Я всегда указываю именно перечисленный в 1 квартале. Если есть переплата, не отнимаю от перечисленного, т.к. постоянно идут отпуска и прочее заранее оплаченное. Итог: указываю в графе начислено и перечислено одинаковую сумму, перечисленную в 1 квартале __________________________________________________.. ____ Так отпуска и прочее заранее оплаченное, если ПН должен был уплачиваться при выплате и так идут в этот месяц. Грубо говоря, отпускные за апрель начислены и перечислены в марте, то ПН по ним следует отражать в марте. Раньше я тоже весь перечисленный отражала в декларации. Теперь же другая ситуация. Мы «реально» переплатили. ПН из отпускных и больничных выплатили при выплате непосредственно отпускных и больничных, и еще раз при выплате зп. То есть 10.02.2023 года я оплатила ПН из зп за январь и ПН из отпускных за февраль. То есть данная оплата вся приходится на февраль. Далее в феврале при выплате аванса ПН не уплачивался, но с авансом 1 работнику был выплачен БЛ, и уплачен ПН только из данного БЛ. То есть весь ПН ,уплаченный в феврале на февраль и «приходится». А при выплате 10.03.2023 года зп за февраль, директор «не отминусовал» вот эти оплаты ПН из отпускных и БЛ. Т.е. оплатилось все по ведомостям. И образовалась в МАРТЕ переплата на вот эти суммы ПН из отпускных и БЛ.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:16:51
|
|
|
я указываю перечисленную сумму
Беларусь
|
|
|
Ирника
14.04.2023 11:09:05
|
|
|
На примере. Начислено МарьИванне зарплату 2500,00. Удержали подоходный 325,00, пенсионный 25,00. Выплатили зп 2150,00 на карточку (на руки), а подоходный в бюджет перечислили не 325,00, а 330,00. Так вот в декларации показываете 325,00 - тот подоходный, который удержали у работника, а не тот, который бух. в платежном поручении указал.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:01:30
|
|
|
указываю в графе начислено и перечислено одинаковую сумму, перечисленную в 1 квартале
___ Аналогично.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 10:54:09
|
|
|
Начисленный тоже неверно. В декларации указываем ПДХ начисленный и перечисленный в 1 квартале. Я всегда указываю именно перечисленный в 1 квартале. Если есть переплата, не отнимаю от перечисленного, т.к. постоянно идут отпуска и прочее заранее оплаченное. Итог: указываю в графе начислено и перечислено одинаковую сумму, перечисленную в 1 квартале
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 10:39:07
|
|
|
вам ответили
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 10:38:08
|
|
|
Сойду с ума скоро . так что верно показывать в декларации: уплаченный налог за 1 кв. или исчисленный ?
Беларусь
|
|
|
Ирника
14.04.2023 9:52:28
|
|
|
В декларации показываете 1850 Я все время держу некоторую переплату по подоходному в бюджете, порой очень выручает этот хвостик.
Беларусь
|
|
|
Лейла
14.04.2023 9:40:41
|
|
|
Это я не правильно выразилась. Имела ввиду, что уплачено фактически подоходномо налога, допустим 2000,00, а надо было 1850,00. Так вот и отражу я в декларации 1850,00. А уже по лицевому счёту в ИМНС будет видно, что переплата по подоходному налогу. Так верно будет?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 9:04:01
|
|
|
никакую переплату вы не показываете в декларации, а только то, что начислено, переплату зачтете в следующем месяце
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
|
|
|