...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация по НДС 17.04.2024 11:07:27
Вышла такая ерунда. Отправила декларацию по НДС и статус «Принята с ошибкаими», читаю ошибку, что Стр. 1.2 раздела IV «Другие сведения» должна быть меньше либо равна сумме
исчисленного за отчетный период ввозного НДС по всем представленным декларациям в налоговом периоде. Я пересчитала начисленный ввозной НДС по 3-м декларациям (январь, февраль, март), он до копеечки равен сумме в стр. 1.2. основной декларации. Позвонила инспектору, она сказала, да, все верно эти суммы равны.
Что не так не понимаю?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Валентина 17.04.2024 13:33:21
А какой ответ на протокол с ошибкой надо дать? Просто послать уточненную и все?
Беларусь
Валентина 17.04.2024 13:32:08
У меня тоже выбило такую-же ошибку, буду звонить инспектору.
Беларусь
Декларация по НДС 17.04.2024 13:30:57
Валентина 17.04.2024 13:19:07
Просто автору надо выяснить если из-за этого ошибка будет биться целый год, то уточнить у инспектора, что делать.
===================================

Инспектор сама не знает в чем ошибка, по ее мнению декларация составлена правильно, она пересчитала суммы ввозного НДС, все сходится. Она сказала дать ответ на протокол с ошибкой, сделать уточненную ничего не меняя, только поставить крестики на титульном листе и отправить. Я отправила ничего не меня, статус: ПРИНЯТА ИНСПЕКТОРОМ.
Беларусь
Валентина 17.04.2024 13:19:07
Просто автору надо выяснить если из-за этого ошибка будет биться целый год, то уточнить у инспектора, что делать.
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2024 13:13:44
сказала пришло указание с городской)
__
Видимо, городская не для всех указ.
Беларусь
Валентина 17.04.2024 13:03:17
У нас была за янв старая, за февраль по новой и звонила инспектор сделать и янв по новой(Это было в начале марта, сказала пришло указание с городской)
Беларусь
Декларация по НДС 17.04.2024 13:01:24
Валентина 17.04.2024 12:36:07
Мы тоже сдавали по старой форме за янв, потом инспектор в начале марта звонила и просила подать по новой форме за янв, а ту обнулить.Вас так не просили сделать? ======================

Мы так за февраль делали, а за январь осталась старой.
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2024 12:51:44
инспектор в начале марта звонила и просила подать по новой форме за янв, а ту обнулить.Вас так не просили сделать?

___

Инспектор не звонила, пришлось обнулять и подавать за январь уточненную.
Беларусь
Валентина 17.04.2024 12:36:07
Мы тоже сдавали по старой форме за янв, потом инспектор в начале марта звонила и просила подать по новой форме за янв, а ту обнулить.Вас так не просили сделать?
Беларусь
Декларация по НДС 17.04.2024 12:19:46
«Анонимно» 17.04.2024 12:14:02
В стр. 1.2. написано суммы НДС исчисленные и уплаченные, может апрельскую уплату не надо включать в эту строку? Но она как бы должна входить в итог стр. 1 IV раздела и он должен быть = стр. 1.5. основной декларации.
Или что-то не так?
_____
Возможно в Январе сдавали по старой форме. ======================

Да, в январе ввозной НДС сдан по старой форме.
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2024 12:14:02
В стр. 1.2. написано суммы НДС исчисленные и уплаченные, может апрельскую уплату не надо включать в эту строку? Но она как бы должна входить в итог стр. 1 IV раздела и он должен быть = стр. 1.5. основной декларации.
Или что-то не так?
_____
Возможно в Январе сдавали по старой форме.
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2024 12:10:14
у вас наверное была старая программа, в версии 4.5.36 вроде как все эти косяки подправили, моя по-крайней мере обе части приняты без ошибок
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2024 11:53:03
Все правильно вы мыслите. стр 1.2-это ввозной НДС за январь-март по декларациям за соответствующие месяцы, которые сданы до представления деклы по НДС по реализации. Строка 1.2 входит в строку 1,верно.Может версия программы старая. У меня 4.5.36
Беларусь
Декларация по НДС 17.04.2024 11:12:00
В стр. 1.2. написано суммы НДС исчисленные и уплаченные, может апрельскую уплату не надо включать в эту строку? Но она как бы должна входить в итог стр. 1 IV раздела и он должен быть = стр. 1.5. основной декларации.
Или что-то не так?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-34 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru