| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
30.10.2006 12:11:46
|
 |
 |
люди,если у нового предприятия (только зарегистрировано) выручка будет только в следующем месяце,например,но есть и организационные расходы (за карточки с обр.подписей и др.)и другие (за присвоение кода на железной дороге,комиссия банка и т.д.),то все это собираем на 97 счете??? А списывать потом можно все сразу либо как-то частями??? Подскажите,пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Татьяна-Безника
30.10.2006 13:50:45
|
 |
 |
на 4 оставшихся-это при появлении выручки раными частями? а если до конца года не будет выручки,то Д92/учит К97 и Д99 К92,правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Безника
30.10.2006 13:48:19
|
 |
 |
Все затраты, связанные с организацией производства, отношу на 97. Не делю, орг. - не орг. Какая разница? Все равно это расходы будущих периодов, т.к их не списать, пока нету доходов. Просто не надо будет их со всех счетов собирать и искать, вот взяла одну сумму поделила на 4 оставшихся месяца года и всё.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна-Номик
30.10.2006 13:38:04
|
 |
 |
ну я же говорю,что у меня не только организационные!!! а почему это на затратный Вы предлагаете,не поняла?считаю,что неправильно сразу относить на затраты или я не права?
Беларусь
|
 |
 |
Номик
30.10.2006 13:35:59
|
 |
 |
Все организационные вопросы собираются на счет 26, а пока нет реализации этот счет эжемесячно закрывается счетом 92,так как объянила Окса. Но если были затраты до 29 сентября и нельзя ложить в затраты для исчисления налога на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
30.10.2006 13:30:03
|
 |
 |
кто-нибудь подскажет как правильно относить: 1.организационные - сразу на 97,при отсутствии выручки до конца текущего года на 92;а при наличии выручки в к-л месяце до конца года - на 44? 2.все остальные расходы (комиссии,з/п и т.д.) тоже сначала на 97,потом как и в п.№1 либо СРАЗУ на 92/учит.в каждом месяце при отсутствии выручки??? Очень нужно разобраться.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
30.10.2006 13:00:40
|
 |
 |
Окса,что-то я не поняла,извините!т.е.сразу относить нужно не на 97,а на 92 счет?
Беларусь
|
 |
 |
Окса
30.10.2006 12:47:28
|
 |
 |
Вообще-то, накапливать до реализации можно только расходы, связанные с выпуском новой продукции.Расходы, не давшие доходы, в периоде их образования включаются во внереализационные расходы, учитываемые пр налогообложении. Т.е., да, будут убытки. Но если вы грамотно обоснуете, что Ваши текущие расходы связаны с последующими доходами, то можете учитывать их на 97 до появления выручки. Хотя, если это орг. расходы - это все-таки убытки текущего периода, т.е. Дт 92/учит. Для вновь созданного предприятия наличие убытков в течение полугода - это не страшно, если Вас эта проблема беспокоит.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
30.10.2006 12:42:33
|
 |
 |
люди,нужна скорая помощь,плиз!
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
30.10.2006 12:20:32
|
 |
 |
учетной пока нет,предприятие зарегистрировано 29 сентября.А сразу все списать можно будет на затраты при наличиии выручки? И,если до конца года выручки НЕ будет,нужно будет все списать в ЭТОМ году на 92/учитываемый?Т.е.будут убытки?
Беларусь
|
 |
 |
PS
30.10.2006 12:14:39
|
 |
 |
Оговорите это в учетной политике.Например «списание до конца года равными частями».
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|