| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
05.04.2007 13:05:46
|
 |
 |
ЛЮДИ,подскажите! Организация-первый импортер,расходы по доставке отношу на увеличение стоимости,но есть и др расходы,которые относятся на 44 счет,но по 43 участвуют при формировании цены. КАК рассчитать этот % накладных расходов,чтобы включить в экономическое обоснование??? Люди,подскажите и помогите разобраться,плиз!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Татьяна
05.04.2007 14:24:46
|
 |
 |
:-))) я и не имею ввиду з/п дирика! я говорю про затраты 44 счета (%% по кредиту,услуги банка и прочие,которые прописаны в 43),но не могу понять обязательно ли их включать в калькуляцию (не знаю как распределить) или можно сделать как сказал некий Анонимно и просто покрыть их надбавкой в пределах 30%?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.04.2007 14:23:01
|
 |
 |
если у Татьяны только опт импортными товарами, то она все может относить
Беларусь
|
 |
 |
lion
05.04.2007 14:22:54
|
 |
 |
На затраты вы можете списать все расходы, которые вы понесли (Дт.90 Кт.44), цена формируется исходя из 30% надбавки к стоимости товара (Дт.41 + 30% + НДС). В какую кулькуляцию что вы хотите включить? В плановую, когда рассчитываете цену для прейскуранта? вас сложно понять.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
05.04.2007 14:21:45
|
 |
 |
Ясный пень, что зарплату дирика на расходы по импорту не отнесешь. Вы можете отнести только конкретные затраты на данный товар на основании первичных документов. Например акт выполненных работ посредника по изучению рынка. Если в первичных документах (актах,СД или ГТД , ТН не указано, к каому товару это относится- всен расходы за счет торговой надбавки, а не «цены импортера».
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.04.2007 14:17:16
|
 |
 |
Главбуся,так как включить в калькуляцию расходы,которые на 44 счете или можно сделать так,как говорит Анонимно??? Не могу понять,как их распределить,чтобы включить в калькуляцию на конкретный проданный товар!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.04.2007 14:15:19
|
 |
 |
так нужно, но не более 30%
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
05.04.2007 14:15:05
|
 |
 |
Не путайте порядок формирования цен и бухучет. Отнесли на 44 , ну и отнесли, все равно в затраты попало, главное- есть подтверждение расодов при формировании цены ( первичный документ), а не регистр бухучета.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.04.2007 14:11:26
|
 |
 |
«Анонимно» 05.04.2007 14:09:45 цена товара + таможенные платежи (сборы, пошлина) +30% и все, а остальные затраты за счет этих 30% _________________________ А можно ли так???если так можно,то было бы здорово!:-)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.04.2007 14:09:45
|
 |
 |
цена товара + таможенные платежи (сборы, пошлина) +30% и все, а остальные затраты за счет этих 30%
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.04.2007 14:04:20
|
 |
 |
Uri,например,в январе пришла партия товара,с расходами по доставке все понятно,таможенный сбор тоже (они у меня относятся на увеличение стоимости),есть за январь какие-то расходы,которые относятся на 44 счет (оформление ПС,расходы по импорту по покупке валюты,комиссия за перевод валюты,%% по кредиту и т.д.),как их РАСПРЕДЕЛИТЬ,чтобы отнести на конкретный проданный товар???
Беларусь
|
 |
 |
Uri
05.04.2007 13:55:37
|
 |
 |
При формировании цены на импортный товар ни каких вольностей, в калькуляцию берете только ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ!
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.04.2007 13:48:07
|
 |
 |
так поможет кто-нибудь или нет???
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.04.2007 13:21:21
|
 |
 |
Lu,а какой-нибудь расчет существует??? И что если я возьму скажем за основу затраты 44 счета за предыдущий месяц и 41 счет за предыдущий месяц и рассчитаю этот процент,которым в дальнейшем буду пользоваться???
Беларусь
|
 |
 |
Lu
05.04.2007 13:19:03
|
 |
 |
к таким расходам относится еще пошлина,там. сбор, услуги декларантов, СВХ услуги банка по SWIFT и регистр.ПС и т.д. Вот и распределяете напр. Сумма за СВХ/Сумму контракта* Стоимость товара, и т.д.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-34
|
|
| |
|
|