|
|
|
|
|
|
Деноминация
04.02.2016 11:40:02
|
|
|
Давайте соберем в этот топик вопросы по деноминации. Как кто будет делать в своих программах, можно ли обойтись без программистов и т.п.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.05.2016 15:40:14
|
|
|
...Данная методика отработана и уже предлагается на коммерческой основе)) ====================== куда обращаться и сколько стОит?
Беларусь
|
|
|
Эдуард
05.05.2016 14:59:37
|
|
|
Для компаний с «большими» базами типа УПП с наработанными за несколько лет данными зачастую единственный и оптимальный вариант - это использовать методику «деноминирования» всех данных в базе 1С 8. Вкратце суть в том, чтобы в определенный день (после внесения всех документов за июнь 2016) деноминировать ВСЕ реквизиты, содержащие суммы в белорусских рублях во ВСЕХ объектах базы (регистры, справочники и документы), и после этого произвести корректировку получившихся в результате этой операции технических отклонений в остатках на 01.07.2016. В результате получаем полностью деноминированную базу и продолжаем в ней работать как обычно, можно даже перепроводить документы задним числом (правда могут вылезти отклонения в копейки). На переходный период конечно нужно предусмотреть вывод во все печатные формы сумм в копейках. Данная методика отработана и уже предлагается на коммерческой основе))
Беларусь
|
|
|
Программист 1С
05.05.2016 12:40:23
|
|
|
«Две» или «одна» - тут разные варианты есть )
1) Завести новую, ввести остатки с 01.07 в новой валюте
Это 2 базы, и куча ручной работы в будущем (расчеты, использующие прошлые периоды)
2) Остаться в одной базе, на 1.07 закрыть остатки через 00 счет, ввести новые через 00 счет
Это 1 база, но опять куча ручной работы - т к корректно будут работать только те отчеты, которые дописаны программистами - с учетом «до» и «после»
3) Завести новую, но в ней не вводить остатки, а деноминировать все прошлые периоды. Налоговую отчетность получать из старой базы, для дальнейшей работы использовать новую - доработки к базе будут минимальными, но будут корректно работать все привычные отчеты и расчеты.
Лично мне как программисту «с бух.прошлым в анамнезе» симпатичнее последний вариант, хотя это и две базы.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.05.2016 12:23:19
|
|
|
я вообще ни хрена так и не понимаю- все же будет 2 базы? одна до 1 июля и 2-я с 1 июля? у всех так? была на семинаре там одна бушка на кофе паузе вещала что вроде хьюмен что-то придумал и у них не будет 2 базы
Беларусь
|
|
|
Надежда
05.05.2016 12:02:18
|
|
|
Ольга. Вот и я говорю что так ничего не получится. Программист - как я понимаю в ужасе от такой идеи. Поэтому видимо придется на 01.07 округлять остатки и ДЕЛИТЬ НА 10000. Наверное по другому никак. ---- Ольга, я уже поговорила с программистом, он не видит проблем. Сама буду писать задачу ему и тестировать. Проблем с округлением совсем не вижу.
Программист 1С Ну дотянете до конца года.... И дальше снова те же проблемы? --- Не совсем. Мне, как бухгалтеру, сложно отчеты получать в двух программах в середине года. Цены на товар, скидки для конкретного клиента в ттн подтягивается из ранее выписанных ттн. Лучше на конец года обрезать программу, при этом полную инвентаризацию сделать и балансом закрыть.(при этом я уже это проходила ранее. Знаю, что можно ожидать в этом случае) Может быть кто-то еще идею подбросит, но я пока буду пытаться свой план осуществить.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.05.2016 11:09:24
|
|
|
Банк предложил в рамках подготовке к деноминации получить в июне новые деньги для работы с 01.07.2016, как это отразить в учете?
Беларусь
|
|
|
Программист 1С
03.05.2016 17:38:02
|
|
|
Думаю, при описанном выше способе просто будет двойная работа.
Ну дотянете до конца года.... И дальше снова те же проблемы?
Если «порезать» и ввести остатки с 00 - пусть и с начала года - то отпуска-больничные-акты сверки - статистика - все еще очень долго руками.
Беларусь
|
|
|
Ольга
03.05.2016 17:30:14
|
|
|
Вот и я говорю что так ничего не получится. Программист - как я понимаю в ужасе от такой идеи. Поэтому видимо придется на 01.07 округлять остатки и ДЕЛИТЬ НА 10000. Наверное по другому никак.
Беларусь
|
|
|
Программист 1С
03.05.2016 17:14:44
|
|
|
А че, правильный ход - в июле озадачить программиста, чтобы все округлялось с 00 на конце. К концу года отбросить нули и переписать округления. деноминировали-деноминировали, да не выденоминировали
Беларусь
|
|
|
Ольга
03.05.2016 17:03:51
|
|
|
« но кто мешает настроить округление с 01.07.2016 до 100 руб.» КАК??? Это если программисты настроят: чтобы во всех документах по другому округлялось.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
03.05.2016 16:56:59
|
|
|
а НДС посчитается например 579 725,00 и сам по себе он не округлится. *** естественно, что сам не округлится, но кто мешает настроить округление с 01.07.2016 до 100 руб.?
Беларусь
|
|
|
Ольга
03.05.2016 16:48:22
|
|
|
Цитата: «прочитала топик и посетила меня мысль(для облегчения работы бух-и) Делаю округление до 100. Например, 24863руб -> с 1.07.16г округляю до 24900 руб и так все данные, округление отбрасываю согласно инструкциям, которые будут. Продолжаю работать со старыми денежными ед. до 31.12.2016г ….» Ответ: Так работать не получится! Потому что программа при расчетах будет все округлять, так же как и раньше. Вот округлили вы остатки на 01.07 . А потом создали реализацию, а НДС посчитается например 579 725,00 и сам по себе он не округлится. И в проводки так же попадет. Аналогично будут округляться и все остальные суммы.
Беларусь
|
|
|
Надежда
02.05.2016 16:10:06
|
|
|
прочитала топик и посетила меня мысль(для облегчения работы бух-и) Делаю округление до 100. Например, 24863руб -> с 1.07.16г округляю до 24900 руб и так все данные, округление отбрасываю согласно инструкциям, которые будут. Продолжаю работать со старыми денежными ед. до 31.12.2016г Из клиент-банка выгрузку/загрузку используем коэффициент 1:10000 для правильной выгрузки. В конце года обрезаю базу и делю на 2 базы (до и после). Вариант кажется самым предпочтительным, в печатных формах дописываю, что работаем в старых денежных ед-х до 31.12.16г.
Беларусь
|
|
|
Надежда
02.05.2016 15:50:37
|
|
|
Деноминация потребует от бухгалтеров дополнительных усилий и особого внимания. Ведь для того, чтобы произвести на 1 июля пересчет остатков активов, обязательств и капитала по всем счетам, придется совершить ряд действий, которые не ограничиваются изменениями в бухгалтерских программах. В ближайшем будущем появится инструкция с подробным алгоритмом отражения в бухучете операций, связанных с деноминацией, рассказала на семинаре, организованном ООО «АСБ Консалт», начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Мифина Татьяна Рыбак. Пересчету должна предшествовать инвентаризация. Выявленные при этом остатки материалов, депонированные суммы и т.п., которые в результате пересчета будут иметь стоимость менее 0,5 копейки, целесообразно по возможности списать. Те инвентарные объекты, которые останутся в результате пересчета с нулевой стоимостью на 1 июля, следует принять к бухгалтерскому учету по условной оценке в 1 копейку с двумя знаками после запятой. Ценные бумаги будут учитываться с 4 знаками после запятой. Результаты пересчета остатков по счетам на 1.01.2016 г. следует оформить документально. Это может быть ведомость пересчета, утвержденная руководителем организации. Результаты округления будут списываться на счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности» и 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» – по денежным средствам, запасам, дебиторской и кредиторской задолженности (кроме задолженности по кредитам и займам). Результаты округления инвестиционных активов и финансовых обязательств следует списывать на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчета 91-1 «Прочие доходы», 91-4 «Прочие расходы». Округление остатков по забалансовым счетам будет списываться на эти же счета. Предполагается, что к моменту деноминации МНС разъяснит, что результаты округления не будут включаться в обороты, учитываемые при налогообложении. При пересчете некоторых остатков возможны затруднения. Так, размер уставного фонда и вкладов участников ООО и ОДО должны соответствовать уставу. Поэтому без внесения в него изменений номинал этих показателей округлить не получится. Первичные учетные документы, в т.ч. товарно-транспортные и товарные накладные, с 1 июля должны выписываться в деноминированной оценке. Если накладные, акты сдачи-приемки или иные документы выписаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 1 июля, а поступят покупателю (заказчику) после этой даты, то последнему придется отразить в учете соответствующие суммы с учетом деноминации и провести округление, оформив эти действия бухгалтерской справкой. Промежуточная бухгалтерская отчетность за I полугодие т.г. будет составляться еще в миллионах «доденоминационных» рублей, а за III квартал – уже в тысячах «последеноминационных» рублей. Измениться должны все формы первичных учетных документов. В частности, в накладных ТТН-1 и ТН-2, приходных и расходных кассовых ордерах, актах сдачи приемки, актах на списание, формы которых утверждены Минфином, появится место для копеек. При этом в графе «сумма прописью» соответствующие суммы рублей будут заполняться словами, а копейки – цифрами, как это делалось во времена СССР. Предполагается, что бланки накладных, имеющиеся в настоящее время в организациях, можно будет применять и после 1.017.2016 г. – до полного использования. Со временем их заменят новые бланки, где появится место для копеек. Нацбанку предстоит дать свои разъяснения по бухучету для банков. Открытым пока остается вопрос с чековыми книжками – здесь тоже потребуются принципиальные решения. Подробнее на сайте Экономической газеты: деноминация
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.05.2016 12:20:06
|
|
|
С 1 июля 2016 г. определены новые коды валюты деноминированного белорусского рубля. Буквенный код – BYN (где BY – код страны по стандарту ИСО 3166, N – первая буква английского слова «new» («новый»)), цифровой код – 933.
Беларусь
|
|
|
Елена
02.05.2016 12:07:18
|
|
|
А какой цифровой код у новы руб BYR-974? а у BYN-
Беларусь
|
|
|
GB
30.04.2016 10:42:17
|
|
|
Как вы думаете, можно скопировать базу на 01.07, все удалить и внести остатки через 0 счет с учетом деноминации?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.04.2016 19:12:00
|
|
|
neg.by/ novosti/otkrytj/denominaciya-v-buhuchete-vse-okruglit-i-zadokumentirovat
Беларусь
|
|
|
Программист 1С
29.04.2016 16:59:12
|
|
|
С уважением к Юколе и к обновлениям, хотя и не имею к ней никакого отношения )
Обновление конфигурации - это тоже часть проблемы Это «залог того, что в будущих суммах будут копейки» Обработку имеющихся данных обновление не порешает.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.04.2016 16:04:21
|
|
|
http://www.jukola.com.by/denominatsiya-2016/
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
|
|
|