...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Olga V 28.10.2009 17:22:11
Очень хочется применить льготу по налогу на прибыль, но ситуация не совсем стандартная. Мы в 2008 году имортировали товар, естественно он оплачен. А сейчас решили 2 штуки использовать для собственного производства как ОС. Я считаю, что льготой воспользоваться можно. А как вы думаете ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
иволга 29.10.2009 13:46:06
Нет не достигнута для меня тугодума.
Если Д08К41 было в 2008, а Д01К08 в 2009 году, могу ли я применить льглоу в 2009 году.
По топику должна была применить в 2008 г
===
не путайте себя и народ.
В любом случае, и вашем в частности:
1)объект д.б.введен в эксплуатацию (пролетаете в 2008г.)
2)д.б. показано движение источников (84,83)- (тоже в пролёте, я так понимаю)
3)д.б. отражено использование аморт.фонда (опять не про вас)
:)
Беларусь
Паляшук 29.10.2009 12:57:48
Я думаю, что льготировать можно тогда, когда на финансирование капвложений направляется прибыль, т.е. когда проводка Д99 К84 и одновременно Д84 К83.
На худой конец, если есть сомнения, продайте кому-нибудь, а потом купите назад.
Беларусь
"Анонимно" 29.10.2009 12:53:51
хитрО как-то.:-) так можно «придерживать» льготирование «до лучших времен» - типа ну, купил товар, ну, повесил на 41 и жди пока захочется и сможется прольготировать прибыль, а потом, спустя годы - геть его с 41-го на 08, чтоб на 01-м ОС нарисовался, когда тебе это надо.:-) cтремно это как-то
Беларусь
"Анонимно" 29.10.2009 11:05:45
а импортированный товар на 08 счет с 41 по какой стоимости вешать надо?
Беларусь
"Анонимно" 29.10.2009 9:55:54
Понятно. проводка Д08К41 у вас в 2009 .
Тогда - да.
Беларусь
Olga V 29.10.2009 9:53:24
Нет, в 2008 не было основного средства вообще. Они появились в 2009. В 2008 только оплата.
Беларусь
ААБ 29.10.2009 9:50:08
топика достигнута !
---
Нет не достигнута для меня тугодума.
Если Д08К41 было в 2008, а Д01К08 в 2009 году, могу ли я применить льглоу в 2009 году.
По топику должна была применить в 2008 г
Беларусь
Olga V 29.10.2009 9:48:46
Очень и очень не уверена - по мере погашения. Надо читать. Я твердо знаю только свои случаи.
Беларусь
Olga V 29.10.2009 9:45:29
Зебра, спасибо. Т.е. меня даже не повесят :)) Все, за умными цитатами даже не пойду. Очень приятно, что иволга и Зебра высказались - цель топика достигнута !
Беларусь
"Анонимно" 29.10.2009 9:43:17
Может быть поможете и мне, сомнения одолевают.Купили автомобиль.Денег на счете было недостаточно,оформили кредит в банке.В кредитном договоре нет цели кредита на приобретение автомобиля,но деньги перечислены поставщику с кредитного счета.Можно ли прольготировать прибыль сразу или по мере погашения кредита.Прибыль на 1-е число есть, амортизационный фонд использован.
Беларусь
Зебра 29.10.2009 9:39:31
Для льготы достаточно помещение объекта оплаченного на капвложения 08-41.
Беларусь
Olga V 29.10.2009 9:31:23
Могу, если хотите, написать свои аргументы в пользу того, что можно льготировать (заодно и сама в них поверю). Схожу за умными цитатами...
Беларусь
Olga V 29.10.2009 9:26:48
Так я уже вчера определилась - буду льготировать и пусть меня за это повесят.
А что Вас интересует ?
Беларусь
ААБ 29.10.2009 9:23:09
Olga V, продолжите, пожалуйста Вашу тему о приобретении - Д41К60, перевод в ОС Д08+тое-сЁе, и оплата в 2008 году, проводка Д01К08 в 2009 году и вероятностть применения льготы на прибыль???
Беларусь
Olga V 29.10.2009 9:15:29
У меня возникло подозрение, что у вас учет по покупным ценам... Если все же по продажным, то ваша выгода - 42 счет. Если по покупным, то надбавку на 41 счете вы не отражаете. На 41 счете собралось, например, 100 руб. Вы сформировали цену (не в учете, а экономическом обосновании), например, 130 руб. Ваша выгода - 30 руб. Импортер в накладной надбавку не указывает. Просто 130 руб.-цена имортера. Остальные «пляшут» от этой цены. Ответ не очень, сама понимаю. Но вопрос тоже сумбурненький такой :)) Зато топику ап !
Беларусь
"Анонимно" 28.10.2009 22:51:36
Спасибо Ольга, да учет по продажным, и тогда выходит , что мы в ТТН уже никаких надбавок при продаже не указываем, т.к. она будет сидеть в цене? Просто вот в чем загвоздка мне непонятно, ранее когда мы были только посредниками то приходовали товар , и при перепродаже уже накручивали надбавкуно не выше 20%, за счет надбавки и получалась прибыль наша, а сейчас , если на 41 счет уже идет товар по цене с учетом надбавки и продаем по этой же цене то какая выгода? или я что то не понимаю совсем..
Беларусь
Olga V 28.10.2009 22:36:13
Таможенная пошлина и оформление - на 41. Тема бесконечна :))
Беларусь
Olga V 28.10.2009 22:31:18
контрактная*курс+транспорт+НДС+торговая надбавка
***
контрактная*курс - однозначно на 41
транспорт - как прописано в учетке, я считаю, что надо на 41
торговая надбавка на 41, если учет по продажным ценам.
НДС: 18-76/таможня.
Еще я там писала, что я собираю на 41 все расходы по приходу, например услуги СВХ. Прописала в учетке.
Беларусь
"Анонимно" 28.10.2009 22:16:33
Ольга В я где то читала Вы рассказывали про постановку на учет на 41 счет помогите пожалуйста- мы импортер, по каким ценам на 41 счет приходовать, отпускная цена то как я понимаю контрактная*курс+транспорт+НДС+торговая надбавка? на 41 счет по этой цене в 1С приходовать? Помогите советом , никогда ранее не было импорта.
Беларусь
Olga V 28.10.2009 22:05:30
2иволга: Да, у меня проводка 08-41. Потом 01-08 и, когда я вижу такую проводку, у меня автоматически возникает мысль о льготе :)) Спасибо, что поддержали, мысль понятна.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-68

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru