| |
|
|
| |
|
|
Караул!!! Тону!!!
27.05.2010 15:08:43
|
 |
 |
Была сейчас на комиссии по убыточности в налоговой - они мне дали чУдный (или чуднОй) совет. см. внутри...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Юный падаван
27.05.2010 15:33:30
|
 |
 |
И еще, а при чем тут вообще 97 счет? Автор же пишет, что производство не новое, уже 2 года.С какого этого-самого 97 счет появяется? Ввели бы в типовой план счетов специальтный счет, предположим 666 и назвали бы его: «счет для налоговой при убытках, чтобы их не показывать в декаларации по налогу на прибыль»
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.05.2010 15:33:10
|
 |
 |
Не права Затраты не надо было списывать на 90счет, а оставлять на 20или 44, не было бы убытков и 97 счет здесь ни при чем _________________ возможно... только в моем случае тогда только на 26 счете... производства не было вообще и затрат по 20 тоже. но дела в том, что я работаю здесь только 3 недели - апрель сдала по аналогии с прошлым бухом - она консультировалась в налоговой и они ей подсказали списывать на 90.8 Управленческие расходы
Беларусь
|
 |
 |
CarTonka
27.05.2010 15:33:05
|
 |
 |
Да пошлите вы их с их советами.Куча таких предприятий,с сезонным характером работы.И 97 счет тут никаким боком!Пусть они Вам свои «рекомендации» по выходу из убыточности в письменном виде дадут.Потом будет что при проверке предъявить.Ведите как вели!
Беларусь
|
 |
 |
Venera
27.05.2010 15:32:44
|
 |
 |
Добавлю, 97 сч. можно сразу списать при первой выручке, не разбивать на 12 месяцев!
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
27.05.2010 15:31:52
|
 |
 |
у меня проиводство... возможно есть есть сходство... но как распределить потом между выпущенными изделиями затраты? пропорционально выручке? и где это сделать в 1С? _________________
Вот тут вам на помощь приходят изменения в учетной политике))) Как напишите, так и будет. Лучше проконсультироваться с теми, у кого похожее производство
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.05.2010 15:31:23
|
 |
 |
вроде все хорошо, кроме разбивки затрат на 12 мес., я бы списала сразу в момент поступления выручки
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
27.05.2010 15:30:29
|
 |
 |
На 44 или 20 счете оставлять «не по учебнику», лучше на 97. Это же не незавершенное производство, хотя... Все зависит от того, что вы там производите
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.05.2010 15:29:56
|
 |
 |
Я не строитель, но у них вроде все затраты накапливаются, а потом списываются одним махом на объект, может, у вас можно провести аналогию ____________________ у меня проиводство... возможно есть есть сходство... но как распределить потом между выпущенными изделиями затраты? пропорционально выручке? и где это сделать в 1С?
Беларусь
|
 |
 |
Venera
27.05.2010 15:29:49
|
 |
 |
А что вас смущает в их предложении? Я бы именно так и делала изначально!
Беларусь
|
 |
 |
Юный падаван
27.05.2010 15:28:58
|
 |
 |
Весеннее шизофреническое обострение... Лично мне всегда «казалось», что прибыльность предприятия определяется в конце финансового года, колебания в поступлении выручки вполне могут носить сезонный характер. Но это в идеале, это не про нашу чудономику...
Беларусь
|
 |
 |
ГИ
27.05.2010 15:27:40
|
 |
 |
Не права Затраты не надо было списывать на 90счет, а оставлять на 20или 44, не было бы убытков и 97 счет здесь ни при чем
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.05.2010 15:27:28
|
 |
 |
По-моему, в их совете есть доля смысла. Если выручки вообще нет, затраты относятся на 97 счет. ____________ я согласна..смысл есть... но меня смущает: 1. это не новое производство... 2. изменение уч.политики в середине года... 3. выскачивший в последствии налог на прибыль...
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
27.05.2010 15:27:26
|
 |
 |
Извенения в учетку вносить можно. Насчет целесообразности разбивки затрат на 12 мес., сомневаюсь, но тут надо вникать. Я не строитель, но у них вроде все затраты накапливаются, а потом списываются одним махом на объект, может, у вас можно провести аналогию
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
27.05.2010 15:25:23
|
 |
 |
По-моему, в их совете есть доля смысла. Если выручки вообще нет, затраты относятся на 97 счет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.05.2010 15:21:27
|
 |
 |
у меня специфическое производство - большое суммы выручки, но только несколько раз в год, да и работа в основном с бюджетом. В прошлом году была хорошая выручка и налог на прибыль мы заплатили немалый. это производство 2 года. В этом году пока нет выручки вообще (будет только в июне, а затраты имеются. т.к. это никакое не освоение новых проиводств, я относила на 90.8 Управленческие расходы (в твердой уверенности, что это текущие расходы предприятия)... В декларации у меня стоял «0» по выручке и сумма по затратам - вот и убыток... Как вот СОВЕТ: они настоятельно рекомендуют в декларации за май (если нет выпучки) убрать затраты вообще - и сдавать пустую форму... все затраты списать на 97 счет и хранить там... В мае!!! внести изменения в учетную политику и прописать «в случае отсутствии выручки затраты учитывать по 97 счету и списывать их с момента поступления выручки, разбив на 12 мес»... так что получается: 1. декларация пустая, значит, я уже не убыточная!!! показатели улучшаются!!! 2. в июне приходит мне 250 млн., а затрат то только 1/12+текущий месяц - вот тебе и налог на прибыль... только где я потом деньги возьму... да и не нужны мне потом в последующий месяцах переплаты по прибыли (новой выручки потом опять мес. 3 ждать) 3. что за изменение учетной политики в середине года 4. что за статья расходов на 97 счете.. Подскажите... может, я не права?
Беларусь
|
 |
 |
ГИ
27.05.2010 15:18:45
|
 |
 |
Совет....что страшно вспомнить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.05.2010 15:17:10
|
 |
 |
Утонула
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.05.2010 15:15:51
|
 |
 |
наверно большой совет получился, не помещается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.05.2010 15:13:56
|
 |
 |
т. е. никакого совета не дали?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.05.2010 15:10:57
|
 |
 |
Где совет?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60
|
|
| |
|
|