| |
|
|
| |
|
|
И так
30.01.2012 8:15:17
|
 |
 |
Давайте обсудим основные изменения с принятием Инструкции по учету доходов и расходов.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
31.01.2012 9:50:46
|
 |
 |
Sunny 31.01.2012 9:42:20 Анонимно« 31.01.2012 9:18:50 И в 2012 продажа валюты 91 счет *** В каком пункте инструкции вы это вычитали?---------------
я придерживаюсь другого мнения:
13. В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»), включаются: доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств; **** Вот и я так думаю.
Беларусь
|
 |
 |
Sunny
31.01.2012 9:42:20
|
 |
 |
Анонимно« 31.01.2012 9:18:50 И в 2012 продажа валюты 91 счет *** В каком пункте инструкции вы это вычитали?---------------
я придерживаюсь другого мнения:
13. В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»), включаются: доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 9:37:54
|
 |
 |
Анонимно« 31.01.2012 9:18:50 И в 2012 продажа валюты 91 счет *** В каком пункте инструкции вы это вычитали?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 9:18:50
|
 |
 |
И в 2012 продажа валюты 91 счет
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
30.01.2012 16:07:09
|
 |
 |
А командировочные сверх норм Вы куда будете относить ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 14:56:21
|
 |
 |
Скажите, продажа валюты, раньше через 91, а теперь?
Беларусь
|
 |
 |
Лен
30.01.2012 14:55:09
|
 |
 |
А если у нас как раз услуги и работаем мы по оплате, был 45, а теперь сальдо по нему переносить на счет 20, субсчет ...? Так что ли
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 14:22:30
|
 |
 |
Тупо открыла в НК «Затраты,не учитываемые при налогообложении» и так субсчета обозвала в точности как там.: ) Так что у меня недостачи сверх норм ест. убыли там на 26.2 и матпомощь всякая тоже. И затраты на досуг и отдых : ) ______________ Товарищи бухи, вы все согласны с Главбусей? Мне представляется, что подобные расходы нужно сразу относить в дебет 90.7, не трогая 26 или 44. ________________________________________ согласна. Например мат пом 90.8 - 70
Беларусь
|
 |
 |
И так
30.01.2012 14:08:11
|
 |
 |
Нет, я тоже не согласна с Главбусей. Так как в инструкции эти все затраты должны отражаться сразу на 90-8 и на 90-7.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 14:05:58
|
 |
 |
Тупо открыла в НК «Затраты,не учитываемые при налогообложении» и так субсчета обозвала в точности как там.: ) Так что у меня недостачи сверх норм ест. убыли там на 26.2 и матпомощь всякая тоже. И затраты на досуг и отдых : ) ______________ Товарищи бухи, вы все согласны с Главбусей? Мне представляется, что подобные расходы нужно сразу относить в дебет 90.7, не трогая 26 или 44.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
30.01.2012 13:47:47
|
 |
 |
Люди, не путайте сами себя. Счет 43 и 45 не используется при реализациии работ и услуг. А с товарами (готовой продукцией) эти счета остались, как были. И метод определения выручки по оплате остался.Читайте комментарии Рыбак во всех СМИ : ) Я пошла немножко другим путем. Поскольку 26 все равно списывается в 90,а в бухучете- усе на свете затраты : ),кроме 91 счета- где расходы : ), я сделала два субсчета на 26-учитываемые и неучитываемые при налогообложении и внутри субсчетов сделала субсчета второго порядка (наша программа 4 цифири терпит) : ) Тупо открыла в НК «Затраты,не учитываемые при налогообложении» и так субсчета обозвала в точности как там.: ) Так что у меня недостачи сверх норм ест. убыли там на 26.2 и матпомощь всякая тоже. И затраты на досуг и отдых : )
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
30.01.2012 13:03:10
|
 |
 |
Скажите, а зачем расходы по покупке валюты сначала на 44 счет, а потом на 90.8 .Может сразу расходы на 90.8, а доходы на счет 90.7.
Беларусь
|
 |
 |
И так
30.01.2012 13:00:14
|
 |
 |
А расходы и доходы от покупки валюты при расчетах за товар? Расходы - на 44, а потом в Дт 90.8, доходы в Кт 90.7? _______________________________ Я думаю, да.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 12:46:38
|
 |
 |
А расходы и доходы от покупки валюты при расчетах за товар? Расходы - на 44, а потом в Дт 90.8, доходы в Кт 90.7?
Беларусь
|
 |
 |
Взрослая
30.01.2012 12:41:18
|
 |
 |
БТР 30.01.2012 10:22:32 Как бы ДА, но и в плане счетов и в каждом пункте видно, что «по оплате» требуются дополнительные выкрутасы. А разве вы не видите этого? *******************
Можете подсказать какие выкрунтасы? Мы собираемся продолжать работать 2012 год по оплате.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 12:34:08
|
 |
 |
К «Анонимно» в 10.38.18 - 26 закрываю на 20пообъектно, а потом на 45. Так было, теперь пока на распутье, даже не знаю, что говорить программистке. Она там что то где то выискивает и делает, может что хорошее предложит поменять в программе. _________________________________________________ Аналогично. С 2012 думаю на 20 отдельный субсчет на НЗП и отдельный на отгруженные работы, услуги... Может на семинар какой -нибудь «умный» сходить!? Вопрос -куда!?
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
30.01.2012 12:32:18
|
 |
 |
Профком, вам трудно перестроиться, а у меня проблема правильно организовать учет в производстве пласт. окон. Шла на упрощенку, а теперь ОСН.Может подскажете, где что актуальное почитать.
Беларусь
|
 |
 |
Профком
30.01.2012 12:19:15
|
 |
 |
К «Анонимно» в 10.38.18 - 26 закрываю на 20пообъектно, а потом на 45. Так было, теперь пока на распутье, даже не знаю, что говорить программистке. Она там что то где то выискивает и делает, может что хорошее предложит поменять в программе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 10:38:18
|
 |
 |
Пунктом 3 Инструкции № 50 предусмотрено, что организация может уточнять содержание отдельных субсчетов, приведенных в Типовом плане счетов, исключая или объединяя их, а также вводить дополнительные субсчета. Следовательно, учет неоплаченных выполненных работ и (или) оказанных услуг организация может вести на отдельном субсчете к счету 20. __________________________________________________.. __ неоплаченные выполненные работы могут висеть на отдельном субсчете 20 и ждать своего часа. Меня больше волнует закрытие счета 26 на 90. Выручка по оплате, учет по объектам учета (одни из них материалоемкие, другие - только оплата труда). По одному из объектов по прибыли льгота. Очень не равномерное поступление денег. Если, например, учет на счете 90 также по объектам. Может ли 26 счет распределятся по счету 20 (в общем или пропорционально виду затрат) и относится на счет 90.5. Получится, что на счете 90.5 (отдельный объект, выручка не поступила) только управленческие расходы, нет счета 90.1,90.2 и т.д. счет 90.5 закрывается соответственно счетом 90.9.......
Беларусь
|
 |
 |
БТР
30.01.2012 10:22:32
|
 |
 |
Как бы ДА, но и в плане счетов и в каждом пункте видно, что «по оплате» требуются дополнительные выкрутасы. А разве вы не видите этого?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-70
|
|
| |
|
|