Подскажите, как вы заполняете стр.1 раздела IV декларации по НДС «Суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе объектов» : берете данные из Книги покупок (т.е. то, что приняли к вычету) или все таки вписываете значение вместе с уплаченным на таможне НДС (которые после 25.07.14)
В разделе 1 тот который вы взяли к вычету в данном отчетном периоде. Зачтенный может превышать.
Беларусь
"Анонимно"16.10.2014 13:24:27
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет. ___________________ А по моему там указывается весь ПОСТУПИВШИЙ НДС, а не зачтенный. Зачтенный в разделе 1 декларации
Беларусь
Таиса16.10.2014 13:21:39
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет.