...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация по НДС 16.10.2014 13:17:45
Подскажите, как вы заполняете стр.1 раздела IV декларации по НДС «Суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе объектов» : берете данные из Книги покупок (т.е. то, что приняли к вычету) или все таки вписываете значение вместе с уплаченным на таможне НДС (которые после 25.07.14)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Таиса 16.10.2014 13:28:31
В разделе 1 тот который вы взяли к вычету в данном отчетном периоде. Зачтенный может превышать.
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 13:24:27
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет.
___________________
А по моему там указывается весь ПОСТУПИВШИЙ НДС, а не зачтенный. Зачтенный в разделе 1 декларации
Беларусь
Таиса 16.10.2014 13:21:39
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-43 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru