В свете нового письма обнаружила, что деноминацию (проведенную в 1 с через 0 счет) придется всю переделать.То есть, например, на 60 счете по контрагентам получаются по одним доходы, по другим расходы.На 90 у меня попадает общее сальдо с 0 счета.А так как при УСН в налогообложении участвуют только доходы, придется все переделывать.Или у меня программист что-то не так сделал или я что-то не так поняла.У Вас с 0 счета на 90 и 91 тоже попадает только сальдо или есть обороты по дебету и кредиту?Склоняюсь к тому, чтобы переппроввести все без 0 счета.
1. Формируете анализ 000 счета. 2. Затем ручками корректируете проводки на сч. 90 с 000 счета. У вас вместо одной проводки на сумму сальдо 000 счета будет две: в дебет и кредит сч.90
Беларусь
НаташаН20.08.2016 18:56:04
А что УСН с доходов по деноминиции надо платить?! Люди, где жто написано?