|
|
|
|
|
|
Mary
18.01.2017 11:54:37
|
|
|
Помогите, пожалуйста, разобраться. Пришла на новую работу, стала разбираться с налогами и обнаружила, что прежний ГБ забыл подать декларацию по НДС за 1 квартал 16 года. Сейчас за 4 квартал я ее конечно подам, уточненную. Но вот думаю, что фирме будет за несвоевременно поданную декларацию?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Краля
18.01.2017 12:29:55
|
|
|
Если бы подали на бумаге в ЭД было бы видно - инспектор бы туда ее внесла. А счас подайте нарастающим, может и не увидят при проверке.
Беларусь
|
|
|
Mary
18.01.2017 12:17:06
|
|
|
Вот интересно, а штраф дадут по любому или поможет то, что мы уточненную подадим сейчас?
Беларусь
|
|
|
Mary
18.01.2017 12:15:35
|
|
|
Точно не подавали, сама в шоке... Просто фирма на УСН без НДС и забыли, что нужно было подать декларацию по НДС за приобретение услуг у иностранной организации.
Беларусь
|
|
|
Вик
18.01.2017 12:10:23
|
|
|
такого просто быть не может. узнайте в личном каб.,у инспектора
Беларусь
|
|
|
Тата
18.01.2017 12:09:33
|
|
|
Ну, спросите начальство. Пусть позвонят бывшему ГБ, может сдали на бумаге. У меня такое было, перед ЭСЧФ обновляли Винду и все полетело. НДС и прибыль пришлось ИМНС принять от нас на бумаге. Я еще объяснительную писала, почему на бумаге. Может и у вас такая проблема. А еще когда переустановили , то у меня не было видно деклараций за прошлый период (вообще ни одной). Программист потом подсказал ,как сделать, чтобы старые данные туда упали. Поэтому не кипишите раньше времени. Уточните у прошлого ГБ, как было дело. Думаю, он не откажет.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 12:09:06
|
|
|
а что за 2 кв.подано без нарастающего
Беларусь
|
|
|
Таня А
18.01.2017 12:08:48
|
|
|
Может и электронная есть:) Может после 1 кв-ла программу по Эл. декларированию обновили и потеряли старые данные. У вас не отображаются отчеты, а в налоговой они может есть.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 12:06:05
|
|
|
Не подал... И штраф и пеня! Узнайте может бумажная версия есть в налоговой?
Беларусь
|
|
|
Таня А
18.01.2017 12:05:33
|
|
|
А был ли объект налогообложения? Если да, то ст. 13.4 КоАП : 2. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) при просрочке более трех рабочих дней, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, - (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.11.2010 N 198-З) влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с увеличением его на пять десятых базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но не более десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - в размере десяти процентов от суммы налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее двух базовых величин, а на юридическое лицо - в размере десяти процентов от суммы налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее десяти базовых величин.
Беларусь
|
|
|
Mary
18.01.2017 11:56:42
|
|
|
Только меня интересует не только пеня по неуплаченному налогу, а именно есть ли какой-то штраф за несвоевременно поданную декларацию? И как это все исправить с наименьшими потерями для фирмы?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-50
|
|
|
|
|