...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 01.04.2022 13:27:18
Подоходный с агента - это что за декларация? Это для ИП, тех что перешли с УСН автоматом?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.04.2022 14:03:35
Ольга Николаевна 11.04.2022 13:48:23
_______
Вы все доступно объяснили.Но !ИМНС сверяет почему-то перечисленные на их счет средства с вашими правильными расчетами.И они не совпадают.Поэтому,уважаемая Ольга Николаевна, проще будет- Д68 К51 подох налог
Беларусь
Ольга Николаевна 11.04.2022 13:48:23
«Анонимно» 11.04.2022 11:33:53, давайте на примере января.

1) «Величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, ...»
это пусть А - тот подоходный, который вы не выплатили из з/п декаря. Выплачиваете в январе декабрьскую з/п - перечисляете этот подоходный.

2) «... увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов,...»
это пусть Б - сколько вы начислили в январе по январьской ведомости начисления з/п.

3) «...уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет» -
в январьской ведомости могли быть начислены отпускные или расчет при увольнении, которые выплачены в январе и подоходный с них соответственно уплачен (пусть В). Разницу сумм подоходного (Б-В) вы должны перечислить в следующем месяце, феврале (в срок выплаты з/п одновременно и работникам перечисляете их доходы, и в бюджет подоходный).
Значит, 3) = (Б-В).

Собираем вместе: А+Б-(Б-В)= А+В.
Итак, А перечислоено при получении з/п за декабрь, В- пр получении отпускных и расчета при увольнении.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 12:25:42
А по месяцам я написал - суммы перечисления.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 12:23:28
В строке 3 - пишите если переплату/недоплату, если подоходный с декабрьской зп переплатили /недоплатили (срок зп в декабре). В ином случае 0, смотреть анализ 68 подоходный не нужно.
Мне так сказали в налоговой.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 11:33:53
При ведении налоговым агентом бухгалтерского учета сумма подоходного налога, подлежащая отражению за каждый месяц в налоговой декларации (расчете), определяется как величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов, уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет (ч.3, 4 подп.703.1 п.703 Инструкции №

Кто-либо это понял?
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 11:06:13
Титульный лист у всех так и есть пустой,только УНП?
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 10:28:28
я раньше в декларации по УСН и прибыли в справочном разделе подоходный ставила как перечислено в бюджет так и начислено. В самом начале когда только ввели эти сведения поставила не так - так только лишние вопросы из налоговой - что там у вас за невыплаченная зарплата?)) и в этой декларации делаю так же - в начисления проводку Дт 68/4 Кт 51 за месяц.
В ФОТ включаю все начисления кроме детских пособий, больничных и матпомощи по заявлениям и в связи с победой в конкурсе.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 8:55:16
А у меня вопрос, в строке 3 раздела 3 заполняем если только были переплаты либо недоплаты?
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 8:52:27
Ольга Николаевна 10.04.2022 14:06:17

Спасибо))
Беларусь
Ольга Николаевна 10.04.2022 14:06:17
Верно, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ по заполнению декларации налогового агента по подоходному по строке 1 раздела 3 в составе ФОТ не отражаются пособия по больничным - ни у кого (и не важно ведется или нет БУ).

Я руководствуюсь этим НПА (официально утвержденный документ).
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2022 12:28:55
Ольга Николаевна 10.04.2022 12:11:47

Верно ли я понимаю, что БЛ не отражаются ни у кого (и не важно ведется или нет БУ)
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2022 12:15:00
Очень плохо, что посоздавали несколько параллельных топиков на одну тему и «в каждой избушке свои погремушки».
Приходите на Бухгалтер.бай - там все сосредоточено в одной теме.
Беларусь
Ольга Николаевна 10.04.2022 12:11:47
«Анонимно» 08.04.2022 14:13:30 писал(а):

В декларации по ПН Раздел III. стр. 1 “Фонд оплаты труда” мы ставим сумму с Кт 70 счета с которых начисляется ПН, у меня это заработная плата, больничные, дивиденды (учред работник организации)«.

НЕВЕРНО!

Налоговыми агентами, ведущими бухучет, ФОТ заполняется согласно Указаний Белстата, а там указано (см.п.53.28 и 53.43), что

»…53.28. пособия и другие выплаты за счет средств государственного социального страхования; страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
...53.43. доходы по акциям и другие доходы от участия работника в собственности организации (дивиденды, проценты)«

НЕ ОТРАЖАЮТСЯ в составе заработной платы.

А у неведущих бухучет (см. Инструкцию по заполнению декларации НА по подоходному) - »значение показателя »Фонд оплаты труда, руб.« определяется исходя из сумм начисленных физическим лицам вознаграждений за выполненную работу (оказанную услугу) в рамках трудовых и (или) гражданско-правовых договоров«.
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2022 16:19:02
.
https://ilex.by/deklaratsiya-nalogovogo-agenta-po-podohodnomu-nalogu-poryadok-zapolneniya-i-predstavleniya/
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2022 15:34:44
ГБ делает платежи, а вы отчеты? а вы там кто?
--
бух
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2022 14:13:30
В декларации по ПН Раздел III. стр. 1 “Фонд оплаты труда” мы ставим сумму с Кт 70 счета с которых начисляется ПН, у меня это заработная плата, больничные, дивиденды (учред работник организации).
Но у нас еще есть учред, который не в штате, с его дивидендов мы тоже начисляем ПН и сумма ПН проходит в стр.1 Раздела I.
Как быть с этой суммой дивидендов, заносить их в стр. 1 РазделаIII?
Или этот отчет составляется только по работникам организации?
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2022 14:08:44
млин.., чтоб они сами читали то, что пишут ))
Беларусь
Натали 08.04.2022 13:55:38
При ведении налоговым агентом бухгалтерского учета сумма подоходного налога, подлежащая отражению за каждый месяц в налоговой декларации (расчете), определяется как величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов, уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет (ч.3, 4 подп.703.1 п.703 Инструкции № 2).
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2022 13:43:47
мой ГБ с аванса всегда платит ПН. это тоже переплата. д68 не подойдет.

ГБ делает платежи, а вы отчеты? а вы там кто?
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2022 13:43:05
они не торопыги. все сплошь - отпускники )
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru