| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
01.04.2022 13:27:18
|
 |
 |
Подоходный с агента - это что за декларация? Это для ИП, тех что перешли с УСН автоматом?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.04.2022 14:03:35
|
 |
 |
Ольга Николаевна 11.04.2022 13:48:23 _______ Вы все доступно объяснили.Но !ИМНС сверяет почему-то перечисленные на их счет средства с вашими правильными расчетами.И они не совпадают.Поэтому,уважаемая Ольга Николаевна, проще будет- Д68 К51 подох налог
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
11.04.2022 13:48:23
|
 |
 |
«Анонимно» 11.04.2022 11:33:53, давайте на примере января.
1) «Величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, ...» это пусть А - тот подоходный, который вы не выплатили из з/п декаря. Выплачиваете в январе декабрьскую з/п - перечисляете этот подоходный.
2) «... увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов,...» это пусть Б - сколько вы начислили в январе по январьской ведомости начисления з/п.
3) «...уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет» - в январьской ведомости могли быть начислены отпускные или расчет при увольнении, которые выплачены в январе и подоходный с них соответственно уплачен (пусть В). Разницу сумм подоходного (Б-В) вы должны перечислить в следующем месяце, феврале (в срок выплаты з/п одновременно и работникам перечисляете их доходы, и в бюджет подоходный). Значит, 3) = (Б-В).
Собираем вместе: А+Б-(Б-В)= А+В. Итак, А перечислоено при получении з/п за декабрь, В- пр получении отпускных и расчета при увольнении.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 12:25:42
|
 |
 |
А по месяцам я написал - суммы перечисления.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 12:23:28
|
 |
 |
В строке 3 - пишите если переплату/недоплату, если подоходный с декабрьской зп переплатили /недоплатили (срок зп в декабре). В ином случае 0, смотреть анализ 68 подоходный не нужно. Мне так сказали в налоговой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 11:33:53
|
 |
 |
При ведении налоговым агентом бухгалтерского учета сумма подоходного налога, подлежащая отражению за каждый месяц в налоговой декларации (расчете), определяется как величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов, уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет (ч.3, 4 подп.703.1 п.703 Инструкции №
Кто-либо это понял?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 11:06:13
|
 |
 |
Титульный лист у всех так и есть пустой,только УНП?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 10:28:28
|
 |
 |
я раньше в декларации по УСН и прибыли в справочном разделе подоходный ставила как перечислено в бюджет так и начислено. В самом начале когда только ввели эти сведения поставила не так - так только лишние вопросы из налоговой - что там у вас за невыплаченная зарплата?)) и в этой декларации делаю так же - в начисления проводку Дт 68/4 Кт 51 за месяц. В ФОТ включаю все начисления кроме детских пособий, больничных и матпомощи по заявлениям и в связи с победой в конкурсе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 8:55:16
|
 |
 |
А у меня вопрос, в строке 3 раздела 3 заполняем если только были переплаты либо недоплаты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 8:52:27
|
 |
 |
Ольга Николаевна 10.04.2022 14:06:17
Спасибо))
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
10.04.2022 14:06:17
|
 |
 |
Верно, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ по заполнению декларации налогового агента по подоходному по строке 1 раздела 3 в составе ФОТ не отражаются пособия по больничным - ни у кого (и не важно ведется или нет БУ).
Я руководствуюсь этим НПА (официально утвержденный документ).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2022 12:28:55
|
 |
 |
Ольга Николаевна 10.04.2022 12:11:47
Верно ли я понимаю, что БЛ не отражаются ни у кого (и не важно ведется или нет БУ)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2022 12:15:00
|
 |
 |
Очень плохо, что посоздавали несколько параллельных топиков на одну тему и «в каждой избушке свои погремушки». Приходите на Бухгалтер.бай - там все сосредоточено в одной теме.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
10.04.2022 12:11:47
|
 |
 |
«Анонимно» 08.04.2022 14:13:30 писал(а):
В декларации по ПН Раздел III. стр. 1 “Фонд оплаты труда” мы ставим сумму с Кт 70 счета с которых начисляется ПН, у меня это заработная плата, больничные, дивиденды (учред работник организации)«.
НЕВЕРНО!
Налоговыми агентами, ведущими бухучет, ФОТ заполняется согласно Указаний Белстата, а там указано (см.п.53.28 и 53.43), что
»…53.28. пособия и другие выплаты за счет средств государственного социального страхования; страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; ...53.43. доходы по акциям и другие доходы от участия работника в собственности организации (дивиденды, проценты)«
НЕ ОТРАЖАЮТСЯ в составе заработной платы.
А у неведущих бухучет (см. Инструкцию по заполнению декларации НА по подоходному) - »значение показателя »Фонд оплаты труда, руб.« определяется исходя из сумм начисленных физическим лицам вознаграждений за выполненную работу (оказанную услугу) в рамках трудовых и (или) гражданско-правовых договоров«.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2022 16:19:02
|
 |
 |
. https://ilex.by/deklaratsiya-nalogovogo-agenta-po-podohodnomu-nalogu-poryadok-zapolneniya-i-predstavleniya/
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2022 15:34:44
|
 |
 |
ГБ делает платежи, а вы отчеты? а вы там кто? -- бух
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2022 14:13:30
|
 |
 |
В декларации по ПН Раздел III. стр. 1 “Фонд оплаты труда” мы ставим сумму с Кт 70 счета с которых начисляется ПН, у меня это заработная плата, больничные, дивиденды (учред работник организации). Но у нас еще есть учред, который не в штате, с его дивидендов мы тоже начисляем ПН и сумма ПН проходит в стр.1 Раздела I. Как быть с этой суммой дивидендов, заносить их в стр. 1 РазделаIII? Или этот отчет составляется только по работникам организации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2022 14:08:44
|
 |
 |
млин.., чтоб они сами читали то, что пишут ))
Беларусь
|
 |
 |
Натали
08.04.2022 13:55:38
|
 |
 |
При ведении налоговым агентом бухгалтерского учета сумма подоходного налога, подлежащая отражению за каждый месяц в налоговой декларации (расчете), определяется как величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов, уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет (ч.3, 4 подп.703.1 п.703 Инструкции № 2).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2022 13:43:47
|
 |
 |
мой ГБ с аванса всегда платит ПН. это тоже переплата. д68 не подойдет.
ГБ делает платежи, а вы отчеты? а вы там кто?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2022 13:43:05
|
 |
 |
они не торопыги. все сплошь - отпускники )
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|