...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Истерика 04.07.2016 14:29:59
Скажите, люди, вы уже все бросились заполнять ЭСЧФ при выписке накладной ? Или отложили это на немножко, ведь есть же срок до 5 августа я так понимаю.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Тери 24.08.2016 10:07:02
Подитожу.
Кто запутался читать, напомню еще раз как по инструкции что именно мы пишем в графу «Дата совершения»:
по импорту из ЕАЭС- последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров. То есть ввезли в июле - дата свершения 31,07,16, ввезли в августе - 31,08,16. Дату и номер заявления ставим из раздела №1 нашего заявления.

по экспорту - последний день отчетного периода, к которому относится данный оборот по реализации. Для квартальной сдачи это последний день квартала, для ежемесячной -месяца. В оборот мы включаем когда заявление к нам приходит. Например отгрузка в мае , заявление пришло в июле, в оборот по нулевой ставке мы будем показывать за 3 квартал, дата свершения -30 сентября. Или отгрузка наша в сентябре, заявление мы получим в октябре, в оборот по нулевой ставке включим в декларацию за 4 квартал, значит дата свершения будет 31 декабря. При экспорте в ЕАЭС дату и номер заявления пишем из раздела №2 полученного нами от покупателя (выводим в личном кабинете на печать и смотрим на последней странице справа раздел 2 там номер и дата)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2016 18:21:00
А наш директор свято верит, что отложили ЭСФ до конца года и приказал ими пока не заниматься.
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2016 17:20:08
все так , когда показываете в декларации ст.0 , тогда и ЭСЧФ
Беларусь
Экспорт РФ 23.08.2016 16:50:46
я сегодня отправила, дата выставления у меня 23.08.16, дата, совершения 07.07.16 (дата отгрузки), в 14 строке заполнила данные Раздела 2 заявления.
----
Пардон. ошиблась в комментариях. Вы пишите про экспорт, но НДС у вас будет только тогда, когда они вам не пришлют (Россия) заявление, поэтому не надо было вообще что-то заполнять пока. Вы вспоминайте декларацию по НДС и логически мыслите.Номер заявления от России можно в личном кабинете посмотреть
__________________________________________________.. _
у меня в личном кабинете есть заявление от Россиян, я так понимаю, моя налоговая тоже его уже видит.
Я и заполнила ЭСЧФ только тогда когда получила заявление.. или не так?
Беларусь
Надежда 23.08.2016 16:42:25
я сегодня отправила, дата выставления у меня 23.08.16, дата, совершения 07.07.16 (дата отгрузки), в 14 строке заполнила данные Раздела 2 заявления.
----
Пардон. ошиблась в комментариях. Вы пишите про экспорт, но НДС у вас будет только тогда, когда они вам не пришлют (Россия) заявление, поэтому не надо было вообще что-то заполнять пока. Вы вспоминайте декларацию по НДС и логически мыслите.Номер заявления от России можно в личном кабинете посмотреть
Беларусь
Я 23.08.2016 16:39:42
т.е. пока нет заявления от РФ, с эсчф и не чего дергаться.

Условно: отгружено 23.08.16, заявление от РФ получим 10.09.16.
ЭСЧФ выставляем с 10.09.16 но не позже 05.10.16, «дата совершения операции» ставим 30.09.16
Беларусь
Надежда 23.08.2016 16:36:39
«Дата совершения операции»(импорт)-это своего рода день с которого мы можем взять в зачет, не делая лишних телодвижений по управлению вычетами.(ИМХО)
«Дата совершения операции» (Экспорт)-это день, когда будет признаваться ваша выручка.
Главное-все должно соответ. декларации будущей по НДС.
Беларусь
Я 23.08.2016 16:34:38
Экспорт РФ, спасибо большое!
Беларусь
Надежда 23.08.2016 16:29:04
дата подачи 23 августа, дата свершения - 30 сентября.
---
да не бойтесь вы так этого. Просто запомните:
«Дата совершения операции»
из стран ЕАЭЗ-ставим последний день месяца, когда был приход или день прихода.
из других стран -день прихода/дозвола+90дней.
Я лично так программисту в задании написала.
Беларусь
Я 23.08.2016 16:15:19
ЭСЧФ... зарапортовалась))
Беларусь
Экспорт РФ 23.08.2016 16:09:31
«Анонимно» 23.08.2016 16:07:21
________________________________________
заявление или ЭСЧФ?
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2016 16:07:21
to Экспорт РФ
_____
можно ли мне выслать образец заполнения заявления плиз. заранее благодарю
2070407 без пробела @mail . ru
Беларусь
Экспорт РФ 23.08.2016 14:37:05
я сегодня отправила, дата выставления у меня 23.08.16, дата, совершения 07.07.16 (дата отгрузки), в 14 строке заполнила данные Раздела 2 заявления.
Беларусь
Тери 23.08.2016 14:19:35
чем больше читаю, тем меньше понимаю...((
если отчетный период квартал, тогда можно и до 5.10.16 подавать..
===============
так все правильно. Мы и можем подавать до 05,10,16 г. Я тут все про другое пытаюсь спросить, вот смотрите:
Мы уже выяснили, что дата совершения у нас должна стоять 30 сентября (последний день квартала) и тут я сегоднгя подаю ЭСЧФ, которое будет выглядеть так: дата подачи 23 августа, дата свершения - 30 сентября. То есть телега впереди лошади бежит, как бы дата свершения еще не наступила, а я уже подала эсчф. Вот я и спрашиваю когда эту эсчф подавать-то сейчас с такой несуразицей в датах или в период с 30,09 по 05,10 чтоб красиво выглядело? У себя пока их только набираю и сохраняю, не отправляю, жду кто еще чего насоветует
Беларусь
ОК 23.08.2016 14:13:52
А есть такие организации, кто отчитывается ежемесячно по НДС? Как сдавали отчеты за июль? На основании ПУД или же ЭСЧФ?
Беларусь
Экспорт РФ 23.08.2016 14:09:18
чем больше читаю, тем меньше понимаю...((
если отчетный период квартал, тогда можно и до 5.10.16 подавать...
Беларусь
Тери 23.08.2016 13:51:15
так подавать точно до 05,10. Вопрос когда - сейчас или в период с 30,09 до 05,10? Просто если сейчас подать то дата подачи будет 23,08, а дата совершения 30,09.
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2016 13:38:23
я считаю что подавать до 5 .10
Беларусь
Тери 23.08.2016 13:37:21
в К+ образец заполнения:
отгрузка в мае, заявление получено в июле, в эсчф дата совершения - 30,09,16 и дата выставления у них 04,10,16.
и еще из инструкции:
п.32
при реализации товаров в ЕАЭС строке 3 «Дата совершения операции» - последний день отчетного периода к которому относится данный оборот«.
То есть дату отгрузки уже неправильно ставить, дату 31,07,16 можно было бы ставить при ежемесячной уплате НДС, но тогда и дата подачи должна была бы быть до 05,08. При квартальной уплате ндс все-таки нужно писать 30,09. Вопрос когда подавать - сейчас или только в период с 30,09 по 05,10?
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2016 13:28:10
я ставила последнее число отчетного м-ца 31.07.16
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru