|
|
|
|
|
|
Ввозной НДС
01.10.2023 15:28:08
|
|
|
Всем, кто работает в воскресенье, добрый день Ввозной НДС за август. Отчёты сдала, налог заплатила, заявление подала, его приняли. Но профунькала выставит на себя ЭСЧФ. Буду выставлять 2-м октября, дату поставки указывать 25 августа. К вычету в 3-м квартале уже не возьму, только в 4-м?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 21:55:05
|
|
|
Всё что подписано до сдачи декларации за квартал, берём а зачёт.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 21:40:41
|
|
|
хотя...можем вы имеете ввиду не декларацию по ндс по реализации пза 3 квартал....и не ее вы сдали уже...тогда совсем др дело...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 21:38:53
|
|
|
в 4-м..т к сдали декларацию... если б не сдавали декларацию- могли бы не позднее 20-го октября выставить эсчф и взять к зачету 3-им кварталом при сдаче декларации 20-го октября
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 21:02:34
|
|
|
3 кв., конечно.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 18:29:47
|
|
|
ЭСЧФ направляется на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, при соблюдении в совокупности следующих условий (ч. 1 и 2 подп. 9.2 ст. 131 НК):
— произведена уплата (зачет) НДС в установленный срок;
— представлено в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 18:18:36
|
|
|
3 квартал
Если ЭСЧФ подписан покупателем:
— не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором выполнены установленные условия, и одновременно не позднее даты представления декларации по НДС за этот отчетный период, то покупатель вправе сделать вычет НДС в этом отчетном периоде (если дата совершения операции в строке 3 ЭСЧФ приходится на этот же отчетный период);
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2023 18:09:49
|
|
|
Да, в 4 кв.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-67
|
|
|
|
|