...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Истерика 04.07.2016 14:29:59
Скажите, люди, вы уже все бросились заполнять ЭСЧФ при выписке накладной ? Или отложили это на немножко, ведь есть же срок до 5 августа я так понимаю.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 13.07.2016 16:35:19
А вы заметили что пункты 22 и 26 ЭСЧФ расширили, хотя в Инструкции нет граф 22.1 и 22.2. Есть только 22 и 26. Причем ЭСЧФ выставленные на прошлой недели были без этих граф.
Беларусь
malpolon 13.07.2016 15:38:41
А я сегодня «побаловалась» с ЭСФ правда из юколы загрузить не удалось... но решиле не сдаваться и попробовать вручную... и у меня вопрос это должно быть ОЧЕНЬ медленно???? или у меня что-то не так с настройками.... меня скоро на 110 по голосу уже узнавать начнут пока настроилась
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 15:27:51
Еще чего С какого перепугу________ Ок. Статью из НК РБ позволяющую относить НДС на затраты учитываемые при н/о в студию!!!! Умная Вы наша.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 15:24:42
Наш программист сказал, что ЭСФ можно создавать либо сразу на портале в личном кабинете, либо скачать специальную программу(типа ЭД) и через нее загружать на портал. Где найти эту программу?
---
Я тоже хочу такую программу.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 15:19:59
Дату операции почему-то указывал не верно (если ТТН выписана 01.07.16, то пишет 04.07.2016).
__________
Это ошибка у нас исправилась, забыли что 01 числа в страрой программе вручную выписывали, а потом 4 перенесли в новую. Так что потом все правильно ложиться, но вот юр. адреса почему на портале нельзя посмотреть после исправления УПП непонятно.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 15:10:46
Наш программист сказал, что ЭСФ можно создавать либо сразу на портале в личном кабинете, либо скачать специальную программу(типа ЭД) и через нее загружать на портал. Где найти эту программу?
Беларусь
ВВВ 13.07.2016 14:41:45
Что еще с этим НДС можно сделать с 18счета?_________ Списать на сч.90 неучитываемые при н/о.
____________
Еще чего С какого перепугу
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:39:16
Что еще с этим НДС можно сделать с 18счета?_________ Списать на сч.90 неучитываемые при н/о.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:38:27
Я думаю если Покупатель ваш крупный плательщик, то программа автоматически должна понимать, Откуда Поставщик должен это знать?
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:38:10
В июне мы звонили на Белпочту Минск (главпочтамт), они посоветовали оформить авансовую книжку, обещали выставлять ЭСЧФ по результатам месяца общей суммой. Уже в августе за июль.
Беларусь
ВВВ 13.07.2016 14:35:49
Суммы НДС, отнесенные на увеличение стоимости товаров, вычету не подлежат (подп.19.2 п.19 ст.107 названного Кодекса
_________
Так я же оприходую товар к примеру 01.07,(сформирую цену и пущу в продажу) А сама буду ждать, когда поставщик будет мне выставлять ЭСЧФ. До 05.08 он не выставил. Я могу отнести на увеличение стоимости? Как практически это можно сделать? Что еще с этим НДС можно сделать с 18счета?
Если поставщик через 2 мес. мне выставит, значит я буду принимать в вычеты НДС в том периоде, когда получила ЭСЧФ, уточненых подавать не надо?
Беларусь
Валентина 13.07.2016 14:30:24
так в реквизитах получателя тоже есть эта галочка - крупный плательщик.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:26:39
А вам и не надо эту галочку ставить, ставит тот кто является крупным плательщиком
Беларусь
Валентина 13.07.2016 14:23:49
И еще по крупным плательщикам, почему не сделать привязку УНП к галочке по крупным плательщикам.Меня шеф озадачил звонить покупателям в бухгалтерию и спрашивать крупные они или нет.
Беларусь
Валентина 13.07.2016 14:21:51
Так брать в зачет НДС от Белпочты до 01.01.2017 г. или требовать от них письмо о невозможности выставить ЭС.Хотя вряд ли они будут что-то писать.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:14:31
А еще в этой связи, если справочник не привязан к порталу по УПН увидим ли мы при выгрузки, что это лжеструктура?
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:11:21
Делала выгрузки их 1С Юколы. Были следующие ошибки. Дату операции почему-то указывал не верно (если ТТН выписана 01.07.16, то пишет 04.07.2016). И если еще, если оформлять ЭСЧФ через выгрузку, тогда не работает справочник УНП портала. Т.е прописывает так как в программе 1С и если данные удалить и вбить по новой УНП покупателя, то вообще не понимает что надо автоматически подхватывать юр. адрес. У нас в программе введено напромер Индивидуальный предприниматель Иванов И.И., а если вводить через портал вручную пишет просто Иванов И.И.
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:09:35
ВОПРОС (ООО «ПП»): Если покупатель получит от поставщика электронный счет-фактуру по НДС через 2 месяца после получения товара, а сумма НДС по этому товару уже была отнесена на увеличение его стоимости, можно ли произвести покупателю корректировку и принять этот НДС к вычету?

ОТВЕТ: Корректировка не производится.
При оприходовании товаров и до момента получения ЭСЧФ от поставщика сумма «входного» НДС учитывается на счете 18 «Налог на добавленную стоимость», и в период отсутствия ЭСЧФ поставщика она не подлежит вычету. Вычет будет произведен покупателем в том отчетном периоде, в котором он полученный ЭСЧФ подпишет ЭЦП.
При этом у плательщика есть право отнесения сумм НДС, предъявленных при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая основные средства и нематериальные активы, на увеличение стоимости этих товаров (работ, услуг), имущественных прав (п.4 ст.106 Налогового кодекса Республики Беларусь). Суммы НДС, отнесенные на увеличение стоимости товаров, вычету не подлежат (подп.19.2 п.19 ст.107 названного Кодекса).

17.06.2016

Анонимно« 13.07.2016 14:03:04
Светлана Еськова, заместитель начальника отдела косвенного налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Беларусь
дот 13.07.2016 14:07:17
«Анонимно» 13.07.2016 11:28:21
Да , оборот в белках
Беларусь

«Анонимно» 13.07.2016 11:23:28
Я выставляю акт в валюте нерезу.0 ставка НДС. ЭСЧФ должна выставить в белках?
_________________--
а я вот пытаюсь выставить нерезиденту за автоперевозку, так включаются поля «Регистрационный номер выпуска товаров»,«Дата выпуска товара» и «Дата разрешения на убытие товаров», загорается красным ошибки при отправке формы
Беларусь
"Анонимно" 13.07.2016 14:03:04
Так что все таки делать с товаром и материалом, на который не будет выставлен ЭСЧФ
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 601-620 621-640 641-660 661-680 681-700 701-720 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru