| |
|
|
| |
|
|
Макс Фактор
17.12.2009 11:38:13
|
 |
 |
Предприятие является застройщиком и заказчиком в одном лице. Построило помещения и квартиры и решило продать ниже себестоимости. С какой стоимости считать НДС: с цены реализации, как собственное производство, или с себестоимости?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Несогласный
17.12.2009 13:08:28
|
 |
 |
вы случаем только что по телефону этот вопрос с девушкой Анжелой не обсуждали? :с)) ----------- Не , это точно не я :)))
Беларусь
|
 |
 |
МФ
17.12.2009 13:07:00
|
 |
 |
несогласный, нескромный вопрос, вы случаем только что по телефону этот вопрос с девушкой Анжелой не обсуждали? :с))
Беларусь
|
 |
 |
Несогласный
17.12.2009 13:05:50
|
 |
 |
так вот брать себестоимость или цену реализации? -------------- Оборот по реализации для распреления = База + Налог При реализации ниже с/сти : База = Цена реализации Значит для распеределения вычетов: Оборот по реализации для распределния (ж/ф)= Цена реализации Как то так....замудрил блин
Беларусь
|
 |
 |
МФ
17.12.2009 13:04:16
|
 |
 |
я считаю, что от цены реализации.. как Несогласный написали Вы по нежилфонду.
Беларусь
|
 |
 |
Макс Фактор
17.12.2009 13:00:44
|
 |
 |
Несогласный, скажите освбождение НДС - это тоже база реализации для распределняи вычетов, так вот брать себестоимость или цену реализации?
Беларусь
|
 |
 |
иволга
17.12.2009 12:57:23
|
 |
 |
о.. а я этого даже не уловила раньше, что есть разница в базе для НДС по продукции собственного производства или по покупным товарам, т.е. думала, что теперь стало всё облагаться с цены реализации..)).. правда, пока в практике не было такого, чтобы ниже цены приобретения продавали что-либо..)) ..интересненько.. надо бут обратить внимание пристальнее на этот вопрос..)))
Беларусь
|
 |
 |
Несогласный
17.12.2009 12:55:04
|
 |
 |
1. По жилфонду (квартиры) - освобождение по НДС 2. По нежилфонду - база - цена реализации Сертификат об отнесении товаров к товарам (работам, услугам) собственного производства по Закону нужен только по п.2.17, а Вам он зачем ?
Беларусь
|
 |
 |
МФ
17.12.2009 12:46:27
|
 |
 |
БТР, спасибо :с) мы учитываем на 43 счете, потмоу что будем продавать... Так вот.. если продажа ниже себестоимости, берем НДС от выручки? НО смущает, что согласно Постановлению СвоМина мы не подпадаем под товары собственного производства! Все построена подрядчиками, и унас нет собственных Основных фондов и сотрудников-строителей, которые строили.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
17.12.2009 12:41:34
|
 |
 |
Предприятие не бывает застройщиком и заказчиком. Если это одно лицо-значит вы строите квартиры хоз способом и отражаете расходы на 08счете. Затем после оформления в БТИ приходуете квартиры на 01 счет, если сами будете пользоваться (или сдавать в аренду)и на 43счет - если будете продавать. Продажа как всегда 43 счет-выручка целиком.
Беларусь
|
 |
 |
Макс Фактор
17.12.2009 12:24:39
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
МФ
17.12.2009 11:59:35
|
 |
 |
нее.. 43-ий счет как готовая продукция весит.
Беларусь
|
 |
 |
МОХ
17.12.2009 11:55:03
|
 |
 |
а как по учёту проходить должно? по 41 или 43 сч? какая-то есть особенность при строителmcndt с целью реализации в дальнейшем? я просто в стройке профан
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2009 11:52:39
|
 |
 |
А в какую стоимость квартиры?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-93
|
|
| |
|
|