| |
|
|
| |
|
|
Тат
29.04.2010 19:29:54
|
 |
 |
Доброго вечера всем.Помогите разобраться.Налоговая проверка.Книга покупок 2008 год.В книге покупок за год сумма 166млн.К вычету взято 113млн.3млн. не отражены в налоговой декларации с минусом. Мнение инспекторов :должно было стоять в налоговой декларации с минусом,а если нет то в 2009 к вычету принять эти 3 млн. нельзя.Что скажете?Я вообще уже ничего не могу понять,проверка за 6 лет голова кругом.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Тат
12.05.2010 20:32:00
|
 |
 |
Как обидно,из-за такой ерунды,так хотелось проверяющим справкой нос утереть,эх .....
Беларусь
|
 |
 |
Тат
12.05.2010 20:30:16
|
 |
 |
Не написала-к заполнению книги покупок претензий не было.Все суммы отражены правильно.
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
12.05.2010 20:27:25
|
 |
 |
Заполняйте декларации правильно,а не так как вам скажет ваш инспектор(туды ее в качель). *** Я свою молоденькую инспекторшу как раз в 2008 еле заставила принять мою декларацию с минусом, к начальнику ходили... Тат, поздравляю с окончанием проверки, вроде отделались малой кровью :))
Беларусь
|
 |
 |
тат-"Анонимно" 12.05.2010 13:
12.05.2010 20:05:29
|
 |
 |
«Анонимно» 12.05.2010 13:09:00 Эй автор - уже обед, а вас всё нет! ________________________________________ Тута ми.Сегодня вечером акт подписали.Хотела написать все как в акте написано,но видно все измучились.Пишу ответ,цифры приблизительные,но суть постараюсь изложить.Если кто захочет подробностей(п.п. законов нарушенных и т.п.)-пишите завтра все из акта перепишу сюда. Так,за 2008 год начислено к возврату 6700000(эта сумма не отражена в декларации по НДС к возврату из бюджета ,весь сыр-бор отсюда),за 2009 и январь-март 2010 года доначислено к уплате 5900000 (сумма эта появилась потому что переплату по НДС за 2008 год мы к вычету взяли),плюс пеня 294000 за это доначисление.Сегодня написали письмо с просьбой зачесть доначисленные суммы в счет переплаты за 2008год.Делаем уточненные декларации за 2008,2009,2010 год.Пеню тоже в счет переплаты.+ штраф на юр.лицо по шкале 6%(результат берется по юр.лицу за год),и на гб по шкале 1,6%(по физ лицу результат за 3 года).И возврат из бюджета = разница между переплатой за 2008 и доначислением за 2009-2010 год.Т.К. налоги были начислены и уплачены самостоятельно ,то ставки по штрафам делятся на два,и административный протокол не составляется.Протокол к акту будет через две недели там и суммы штрафов и т.д. и т.п. Вот как смогла донесла до всех.Не бросайтесь тапками,может сумбурно,но устала до не могу. Заполняйте декларации правильно,а не так как вам скажет ваш инспектор(туды ее в качель).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 15:58:41
|
 |
 |
Народ, пока ждем-подскажите мне такой нюанс-в КП ввозной НДС из РФ в этом году как и по 22 инструкции заполняем оплаченный, с 2-ю графу вносим №п/п и дату? Мы 1С новую купили, и там в КП вносится приходная ТТН в 1-ю графу, и мне в коллценте сказали, что это у всех так настроено, и вопросов ни у кого не было. Что то я засомневалась, -может я неверно все поннимаю?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 15:51:01
|
 |
 |
Ждем-ссссссссссссссссс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 13:14:31
|
 |
 |
Мне кажется, сдавая за февраль 2009года НАДО было указать остаток не зачтенного НДС на 01.01.2009года СПРАВОЧНО (см. там написано ПРОШЛЫХ ЛЕТ) ___ это если НДС из книги покупок не весь израсходовался за январь - то да.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 13:09:00
|
 |
 |
Эй автор - уже обед, а вас всё нет!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 12:43:59
|
 |
 |
Мне кажется, сдавая за февраль 2009года НАДО было указать остаток незачтенного НДС на 01.01.2009года СПРАВОЧНО (см. там написано ПРОШЛЫХ ЛЕТ)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 12:05:48
|
 |
 |
Поднимаю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 11:24:48
|
 |
 |
Национальном реестре 29.01.2009г.№ 8/20431, а опубликовано в газете «Рэспублiка» 11.02.2009 № 25 и вступило в силу после опубликования. Скорее всего, в марте 2009 отчёты за февраль 2009 уже были на новых бланках. ________ отсюда следует вывод что декларации за январь 2009г. сдавались на старом бланке. Соответственно стр.2 в справке не было где нужно было указывать НДС из книги покупок за прошлый год, он шел одной строкой. А в феврале НДС уже мог идти за текущий месяц.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 11:09:00
|
 |
 |
Автор, пришло 12-е. Ждем!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.05.2010 9:02:26
|
 |
 |
Ну, уже 12-е -АВТОР ЧТО В АКТЕ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2010 10:28:20
|
 |
 |
при подаче декларации за январь декабрь 2008г. поставила всю сумму из книги покупок к вычету к уплате был результат с минусом. Инспектор еще раз напомнила с минусом ставиться только та сумма которая была уплачена деньгами с р/сч. , а если переплата поставщикам (по книге покупок) то с минусом не ставиться, а отражается в следующем месяце в вычетах, но не более начисленного, даже если переходит на следующий год. ______________ Мне тоже все так разьясняла инспектор (ИМНС 2 Фрунзенская).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2010 10:19:10
|
 |
 |
типа ап
Беларусь
|
 |
 |
Семёновна - Анонимно 08.05.201
09.05.2010 14:57:32
|
 |
 |
Но напомните, когда появились новые декларации 2009г. не месяц ввода в действие. _______________________ Строка 2 в разделе «Справочно» «Суммы НДС, отраженные в книге покупок прошлого года и не принятые к вычету в прошлом году» появилась в налоговой декларации в редакции постановления МНС от 30.12.2008 № 123. Это постановление было зарегистрировано в Национальном реестре 29.01.2009г.№ 8/20431, а опубликовано в газете «Рэспублiка» 11.02.2009 № 25 и вступило в силу после опубликования. Скорее всего, в марте 2009 отчёты за февраль 2009 уже были на новых бланках.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.05.2010 20:53:15
|
 |
 |
при подаче декларации за январь декабрь 2008г. поставила всю сумму из книги покупок к вычету к уплате был результат с минусом. Инспектор еще раз напомнила с минусом ставиться только та сумма которая была уплачена деньгами с р/сч. , а если переплата поставщикам (по книге покупок) то с минусом не ставиться, а отражается в следующем месяце в вычетах, но не более начисленного, даже если переходит на следующий год. насчет справочной информации строки 2 она появилась только с января 2009г. Вот в этом состоит вопрос. Согласно декларации мы должны были ставить в справочном разделе в стр.2 ндс из книги покупок, остаток вычетов, но скорее всего мы все ставили общую сумму вычетов и за прошлый год 2008 и за январь 2009г. в стр.1 не разделяя на прошлый год2008 и за текущий 2009г. За справочную информацию штрафовать как бы не должны, это справка. Но напомните, когда появились новые декларации 2009г. не месяц ввода в действие.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
07.05.2010 19:33:39
|
 |
 |
«Анонимно» 07.05.2010 13:55:20 Позвонила инспектору, она сказала, что не надо уточненные, если ошибка в справочном разделе. ==== ага..)) знакомо они сами терпеть не могут эти уточненные. ..но на проверки ходят другие ;)
Беларусь
|
 |
 |
иволга
07.05.2010 19:31:55
|
 |
 |
А если проверка, они на это обратят внимание? Штраф за это предусмотрен? ==
у меня - нет, не обращали помесячно. Но за предоставление недостоверных сведений в декларации, штраф предусмотрен. Но чёта помнится только в том случае, если это повлекло занижение сумм налогов - как-то так (плаваю короче) :))
Беларусь
|
 |
 |
иволга
07.05.2010 19:25:46
|
 |
 |
Про прошлые года с «Справочно» появилось только с 2010 года, а как быть с предыдущими? ==
Врёте. с 2009г. :) И рассматриваем не раньше 2008года. Остальное как-то смутно помнится уже..))
..?.. раньше были более жёсткие требования к аналитике, расчёты там мудрёные составлять надо было к декларации. Если аналитика шла с главной книгой зачесть можно было и раньше - но не уверена и не хочу ворошить прошлое, т.к. период тот обревизован ..))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
| |
|
|