...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Главбуся 15.04.2013 22:20:21
Сегодня «достала» районная ИМНС...Докладаю: работаю в структурном подразделении без права юрлица. Представила декларацию по налогу на прибыль за 12 год ( в котором тут не работала) с убытками. Но в 4 разделе справки по бухучету показала прибыль. Объясняю:по бухучету есть прибыль, собственник «отвалил» помощи в 12 году аж 1,2 млрд.По бухучету прошло.Но по налоговому -то дохода нет! Седня достали)) И когда налоговая поймет разницу между бух и налоговым учетом(( А Вы все про МСФО ))
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.04.2013 14:20:37
В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив.
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:19:43
Если б Вам пришлось сдавать квартальные в какую госструктуру, Вы б ни разу ни сдали хоть за малейшее цепляние 84 счета в середине года ))
_-------------------
Не переоценивайте себя.Консолидацию с приложениями,коих было больше чем форм и с балансами «дочек» сдавала в течении 6 лет в одно из Министерств от госструктуры.

И всё же- почему по решению учредителей я не могу выплатить квартальную премию из нераспределенной прибыли 2011г? Объясните.С НПА желательно.Зачем мне увеличивать свои текукщие убытки ,если у меня 84-й 2 года болтаетсЯ с нераспределенной прибылью,т.к. учреды решили не забирать дивиденты?
И проводки по-вашему по-правильному напишите
Беларусь
В.Ш. 18.04.2013 14:19:08
«Анонимно» 18.04.2013 14:06:50

в балансе филиала 79 счет и будет пассивом при выделении ему активов
================
Но в таком случае «кривой» пассив у Вас получается. Не должно быть так, даже если это баланс структурного подразделения. На то он и баланс...
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:18:40
Для начала надо выделить баланс (входящее сальдо по всем счетам). А потом проводить расчеты.
______________
Слова-то какие умные! Нафига филиалу «выделять» баланс?
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:16:13
«Анонимно» 18.04.2013 14:06:50
в балансе филиала 79 счет и будет пассивом при выделении ему активов.
======
Для начала надо выделить баланс (входящее сальдо по всем счетам). А потом проводить расчеты.
И это не ответ на вопрос, а сувание языка куда не следует. Вопрос звучал так: Кто осмелится сказать, что операции в учете проведены неверно? Добавлю: и не соответствуют законодательству по бухучету.
Далее, если даже и так. А кто же тогда вякал, что сальдо по счету 79 - это не задолженность?
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:14:24
«Анонимно» 18.04.2013 13:56:58
--------
А что такое селявки?

И знаете,это что-то новенькое,свеженькое так сказать...вместе с активами выделять пассивы.И зачем вообще двойная запись на счетах?Активы олтдельно,пассивы отдельно...свежо,умно...)))
Беларусь
Главбуся 18.04.2013 14:14:08
А что ,за счет нераспределенной прибыли прошлых лет не может быть начислена премия?Или дивиденты?
такое впечатление,что вы,Главбуся,видите в инструкциях только то что понимаете.И точка.Главное быть поувереннее и убедить себя и других.
____________________________________
А с каких пор дивиденды стали оплатой труда персонала??? А премия за прошлые периоды и убытки прошлых лет начисляются на 90.8. Если б Вам пришлось сдавать квартальные в какую госструктуру, Вы б ни разу ни сдали хоть за малейшее цепляние 84 счета в середине года ))
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:06:50
в балансе филиала 79 счет и будет пассивом при выделении ему активов
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:03:27
«Анонимно» 18.04.2013 14:00:57
«Анонимно» 18.04.2013 13:56:58, Вы вообще понимаете смысл и назначение счета 79? Он для того и предназначен, чтобы учитывать внутрихозяйственные расчеты. И чтобы баланс «был соблюден» не надо обязательно «закрывать» 79 счет.
===
Я пацталом. Надо «Дочке» выделить баланс. А без пассивов, какой баланс?
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:03:25
Так Акелла промахнулся или нет? Кто из АСов подведет итоги?
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 14:00:57
«Анонимно» 18.04.2013 13:56:58, Вы вообще понимаете смысл и назначение счета 79? Он для того и предназначен, чтобы учитывать внутрихозяйственные расчеты. И чтобы баланс «был соблюден» не надо обязательно «закрывать» 79 счет.
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 13:56:59
два дня ищу - почему надо так как Главбуся делать....
======
потому что так делать не надо,просто кое-кто никогда своих ошибок не признает
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 13:56:58
Ладно, «Селявки» (пишу это слово с заглавной буквы в знак уважухи за то, что вы вступили в спор, а в споре, как известно, рождается ИСТИНА).
Предположим, что цех, как структурное подразделение «мамки» выделено на самостоятельный баланс. Им выделили сырье, материалы, денюшку дали еще и другие активы. Для того, чтобы был баланс, надо выделить и пассивы. В качестве пассивов выделили в том числе и нераспределенную прибыль (счет 84). «Дочка» в учете провела активы и пассивы через счет 79. В итоге этот счет закрылся.
Спустя время «Мамка» увидела, что дела у «Дочки» идут туго, поэтому выделила (перечислила) на пополнение собственных оборотных средств еще энную сумму. А чтобы баланс не стал кривой, выделила под эту сумму и нераспределенную прибыль. «Дочка» все это провела тоже через счет 79. Счет закрылся. Баланс активов и пассивов соблюден. Можно сказать по другому. На счете 79 числилась задолженность в пользу «Мамки». Денег «Дочке» не дали, но под эту задолженность выделили нераспределенную прибыль. Сумма проведена Д79 К84. Счет 79 закрыт. Баланс соблюден.
Кто осмелится сказать, что операции в учете проведены неверно?

Кто теперь
Спуст
Беларусь
Молодая 18.04.2013 13:55:12
Где в инструкции о доходах-расходах указано, что надо показывать фин. результат от получения филиалом имущества ( денег) от головной.
===
перерыла со вчерашнего дня все инструкции - не попинаю откуда это взяли, у меня тоже есть филиал, которому головное перечисляло - но я не показывала это как фин. результат и в декларации в разделе справки - не показывала, два дня ищу - почему надо так как Главбуся делать....
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 13:48:34
Иногда молодость не порок Молодые быстрее воспринимают новое)
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 13:35:59
Ага,если бы мне в конце года дали фонды с формулировкой «на погашение убытков»,так и взяла бы 79-99 )). А так никак не могу взять 84-79,79-84 за электроэнергию))
==========
Бррррр ЧТО ЗА БРЕД?
Беларусь
Скорына Питерский 18.04.2013 13:34:14
ДА хватит ругаться!
Главбуся! Где в инструкции о доходах-расходах указано, что надо так едлать как делаете Вы ? Показывать фин. результат от получения филиалом имущества ( денег) от головной.
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 13:30:27
Читайте,чупчики, НПА ))
--------
Главбуся,оставьте адрес своей почты,я вышлю вам новый план счетов с коментариями.Прочтите,может и суть экономическая проявится)))
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 13:21:49
Какая может быть зарплата 84-70 ??? Объясните экономическую суть сей операции
============
А что ,за счет нераспределенной прибыли прошлых лет не может быть начислена премия?Или дивиденты?
такое впечатление,что вы,Главбуся,видите в инструкциях только то что понимаете.И точка.Главное быть поувереннее и убедить себя и других.
Беларусь
"Анонимно" 18.04.2013 12:57:27
Это не вы писали про сч.84? Т.е. сначала вы лажанулись,потом передумали и все остальные теперь моськи?
===
она - она, она вообще в этом вопросе сильно лажанулась, теперь все тут моськи и операторы 1С.... злится дама....
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru