| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.07.2007 16:47:57
|
 |
 |
Что-то я торможу. Если в корректироках (в 3ем приложении) по налогу на прибыль стоит к +, то стр. 20 (налог по предыд. расч.) ставить уже с учетом этой корректировки? например: Май стр.19 - налог 100р. стр.20 - предыд. 80р. стр.21 налог к начислению 20р. нашла майскую ошибку в июне - стр.19 д.б.= 105р. тогда в отчете за июнь я пишу: налог - 120 предыд. 100 или 105 (в корр-ке стоит +5р.) тогда налог стр.21 = 20 или 15?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.07.2007 17:23:47
|
 |
 |
Да, только когда будете оплачивать, оплатите 5 по одному сроку, и 15 по другому
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2007 17:16:47
|
 |
 |
т.е получается что стр.21 = налог, который д.б. + сумма корректировки. Причем налог, который д.б. «не виден»: на моем примере это будет - 20=15+5
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2007 17:04:53
|
 |
 |
т.е. декларацию просто заполняете нарастающим, а в приложении расшифровываете, что и как
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2007 17:04:20
|
 |
 |
налог 120, предыдущий - 100, налог 20, а в приложении покажете эти +5
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2007 16:56:39
|
 |
 |
люди, помогите, чую, как дурдом по мне плачет.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|