Здраствуйте!В период с01.01.2007г. по 31.05.2007г.к нам поступали материалы по ТТН.В программу 1:с бух.я вводила прих.ТТН.Гл.бух. за этот период списала не все материалы(выборочно).Сейчас в июле я хочу списать часть этих неспис. материалов.(можно или нет )и сделать вычет НДС при подсчете налогов.Если их можно списать ,то как оформить книгу покупок,если в мае из одной ТТН было списано несколько позиции (эти материалы были принять к вычету НДС в мае.)Помогите.Заранее благодарна.
Люди, зачем вы грубите. Неужели так трудно ответить на вопрос и уважать других. А если трудно, так зачем отвечаете. Просят же дать только ответ. Но с ответами согласна.
Беларусь
"Анонимно"01.08.2007 10:12:49
Ваше имя Вам идет.НДС берется к зачету по факту прихода и оплаты , а как он дальше списался...
Беларусь
"Анонимно"01.08.2007 10:04:25
точно... НДС к вычету берется при оприходовании (если выручка по оплате то + при оплате)