...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Люба 15.08.2007 9:57:59
Редкая ситуация,помогите, пожалуйста, разобраться с проводками. НДС по введенному зданию.
В декабре 2006 года был принят на учет объект кап.строительства.Стоимость здания 300млн.р.На всю стоимость начислен НДС (т.к. не было переоценки, сумм %-в банка и т.д.
Д18.1.1. К60,76- 46 млн.р -накопленный НДС
Д18.1.1. К68.2.1.-54млн.р- исчислен НДС на объект
Д18.2.3. К18.1.1.-46млн.р- НДС к зачету
Д68.2.1. К18.2.3.- 46млн.р.
НДС к уплате по объекту 54-46=8млн,
Ежемесячно орган-ция уплачивает 1/12часть НДС:
Д68.2.1. К51 - 666 667 руб,
У предприятия выручки нет, т.к. идут еще отделочные работы. Фирма приобретает оборудование, др.материалы, услуги.НДС с января по июль 2007г. по прибретенным материалам составил 2млн.р.ВОПРОСЫ:
1.Можно ли эти 2млн. взять к зачету за август и не платить 666700руб(1/12часть)?
2.Когда можно сделать проводку, чтобы закрыть НДС по объекту
д68.2.1. К 18.1.1. - 54млн.?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru