Всем утро доброе , может кто обьяснит ? Пришел импортный прибор , на таможне заплатили в сборах НДС , его включили в стоимость того прибора , а к вычету его надо как-нибудь показать и как тогда ? А в декларацию в начисление (куда-нить ) ставить . Чтьо вообще с ним делать ?