Люди нужна срочно помощь. Учет у индивидуального предпринимателя. Включаю в книгу учета доходов и расходов в расходы сумму НДС по поступившей оплате (естественно до этого НДС по 60 дням в книге не указывался). Ревизор хочет все пересчитать (поставить соответсвенно 60 дней в расходы в том месяце когда они были начислены). Консультация дает однозначный ответ, что я ничего не нарушил умньшив базу для подоходного в том периоде когда пришла оплата. Риторический вопрос, кто прав? (Я 100% согласен с консультацией) СРОЧНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ
НДС по 60 к.д. включаестя в том периоде в котором он наступил. В НД по НДС вы же включали этот НДС, значит и в расходы Вы включаете ту сумму, которая была у Вас по НД по НДС.