Помогите, кто может. ИП ведет раздельный учет по опту и рознице с уплатой НДС по опту. В 2007 году продается товар в розницу, по которому в начале 2006 был принят НДС к вычету (тогда предполагалось продавать оптом). Как правильно отразить в учете? В каком месяце сторнировать в книге покупок? Если в месяце обнаружения ошибки – то за какой период сдавать уточненную декларацию по НДС и сдавать ли? Нужно ли считать пеню и какое наказание за это еще может быть? всем заранее спасибо