...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Сергей 18.09.2007 9:12:07
уважаемые бухгалтера разъясните следующую ситуацию:
1.продали свой товар в рф, пусть за 118 у.е.
2.покупатель из рф уплатил НДС, предоставил платёжку, на 18 у.е.
3.для изготовления товара (материалы, усл. сторон. организ.) и на др. расходы (коммун., аренда, связь), новое оборудование (ос) потратили 236 у.е. из которых 36 у.е. НДС
4.настал день составления отчёта и ?
налоговая база (п.7.???) - 100 у.е.
а где отразить 36у.е ?
а пойдут ли эти 36у.е. как переплата и можно ли их зачесть в счет других налогов?
5.большое спасибо за оказаную помощь
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru