 |
уважаемые бухгалтера разъясните следующую ситуацию: 1.продали свой товар в рф, пусть за 118 у.е. 2.покупатель из рф уплатил НДС, предоставил платёжку, на 18 у.е. 3.для изготовления товара (материалы, усл. сторон. организ.) и на др. расходы (коммун., аренда, связь), новое оборудование (ос) потратили 236 у.е. из которых 36 у.е. НДС 4.настал день составления отчёта и ? налоговая база (п.7.???) - 100 у.е. а где отразить 36у.е ? а пойдут ли эти 36у.е. как переплата и можно ли их зачесть в счет других налогов? 5.большое спасибо за оказаную помощь
Беларусь
|
 |