Планируем перейти на УСН с нового года с уплатой НДС. У нас О-я ствака НДС (международные грузоперевозки). Большой входной НДС. Вопрос: сможем ли мы брать в зачет входной НДС при переходе на УСН. Директор считает, что нет, т.к. ставка 0-ая. Я ему объясняю, что мы являемся плательщиками НДС, просто его сумма = 0. Спасибо всем откликнувшимся.