| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.09.2007 11:40:31
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Мы оплатили рекламу в журнале. Оплатили на 3 месяца вперед, журнал выходит 1 раз в неделю, акт вып. работ с суммой будут высылать за месяц (например: в начале октября за сентябрь. На каком счете вести учет правилнее на 76 или 97?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
То, Nysha
19.09.2007 15:06:53
|
 |
 |
????
Беларусь
|
 |
 |
ТО, Kim
19.09.2007 15:06:29
|
 |
 |
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!
Беларусь
|
 |
 |
Kim
19.09.2007 15:03:00
|
 |
 |
Верно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 14:57:22
|
 |
 |
то есть 60-51 1180 97-60 1000 18.1 60 180 18.2-18.1 (в том месяце в которм ТН и оплата)180 44-97 (1000/10/12) Да?
Беларусь
|
 |
 |
Kim
19.09.2007 14:52:24
|
 |
 |
Программы, приобретенные для собственных нужд учит на сч.97 с списанием в течение срока, установленного учетной политикой. НДС - к вычету при приобретении программы (и оплаты, если выручка по оплате)
Беларусь
|
 |
 |
ТО, Кim
19.09.2007 14:48:43
|
 |
 |
Ой, спасибо большое. Я так всегда вобщем-то и делала, только вот засомневалась вдруг, а еще и запутали тут. Так а что на счет «А вот у меня 1С-ка. на 97 счете (приказ что срок ее эксплуатации 10 лет), оплачена полностью, как ее списывать?»
Беларусь
|
 |
 |
Kim
19.09.2007 14:41:57
|
 |
 |
сч.97 не используется
Беларусь
|
 |
 |
ТО, Kim
19.09.2007 14:39:08
|
 |
 |
Так все таки 97 в моем случае не трогать?
Беларусь
|
 |
 |
Kim
19.09.2007 14:37:47
|
 |
 |
76 - 51 - предоплата 26 - 76 - по акту 18 - 76 - по акту и С/ф по НДС предоплата висит на сч.76
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 14:34:31
|
 |
 |
запуталась еще больше:(.....так что пока путь висит на 76, а как придет акт не на полную сумму оплаты, а на половину то сначало эту сумму на 97, а потом сразу на 44???
Беларусь
|
 |
 |
Kim
19.09.2007 14:31:57
|
 |
 |
В данном случае нет никаких расходов. Вы сделали предоплату и должны учесть ее на счетах расчетов. Каким документом подтверждаются Расходы: только платежкой, которая свидетельсвтует об оплате. Услуга та не оказана - нет первичного учетного документа. Расходы не произведены - произведена оплата. «расходы организации - уменьшение ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению собственных источников организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Сопоставлением величины расходов с суммой полученного дохода рассчитывается финансовый результат отчетного периода - прибыль или убыток» «экономическая выгода - возможность имущества способствовать притоку денежных средств или иных активов в организацию; доход - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить;» А на счете 97 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, которые произведены в данном отчетном периоде, но относятся к будущим отчетным периодам, определяемым соответствующими службами предприятия либо нормативными правовыми актами. Другое дело, что реклама может приносить доход в течение нескольких периодов. Тогда сумму по акту об оказанных услугах надо отнести на сч.97 и распределять в течение этого периода, если это предусмотрено уечтной политикой организации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 14:29:50
|
 |
 |
А смысл тогда 97? если он «открывается» и «закрывается» каждый месяц?
Беларусь
|
 |
 |
ВВВ
19.09.2007 14:28:40
|
 |
 |
Реклама на 60??? Странно....
Беларусь
|
 |
 |
Nysha
19.09.2007 14:25:46
|
 |
 |
Дубль №2: 1. оплатили: 60-51 100 руб. 2. Прислали акт и с/ф по НДС: 97-60 -10 руб., 18.1-60-1,8 руб. 3. НДС к зачету: 18/2-18/1 - 1,8 руб. 4. На затратные счета : 44-97 - 10 руб. На 97-м у вас по любому не будет полной суммы. Используйте сч. 60 или 76 (хотя сч. 60 будет правильнее).
Беларусь
|
 |
 |
---
19.09.2007 14:22:29
|
 |
 |
А вот у меня 1С-ка. на 97 счете (приказ что срок ее эксплуатации 10 лет), оплачена полностью, как ее списывать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 14:15:53
|
 |
 |
ТО, «Анонимно» 19.09.2007 14:14:05. Я просто начинающий, хочу понять ве тонкости...:)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 14:15:02
|
 |
 |
Короче как я хотела сделать это не правильно? Надо всю сумму на 97? И получается списывать по мере поступлнения актов?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 14:14:05
|
 |
 |
Мне бы ваши трудности
Беларусь
|
 |
 |
Nysha
19.09.2007 14:12:37
|
 |
 |
А зачем разбивать сумму ? Да и на 18.3 надо относить на основании документа (АВР и СФ-1). Вы что, всю предоплату разбиваете?
Беларусь
|
 |
 |
То, Nysha
19.09.2007 14:09:12
|
 |
 |
непоняла? НДС оставшийся на 18,3 по этому контрагенту, а остальное на 97
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-39
|
|
| |
|
|