...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.09.2007 11:40:31
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Мы оплатили рекламу в журнале. Оплатили на 3 месяца вперед, журнал выходит 1 раз в неделю, акт вып. работ с суммой будут высылать за месяц (например: в начале октября за сентябрь. На каком счете вести учет правилнее на 76 или 97?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
То, Nysha 19.09.2007 15:06:53
????
Беларусь
ТО, Kim 19.09.2007 15:06:29
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!
Беларусь
Kim 19.09.2007 15:03:00
Верно
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2007 14:57:22
то есть 60-51 1180
97-60 1000
18.1 60 180
18.2-18.1 (в том месяце в которм ТН и оплата)180
44-97 (1000/10/12)
Да?
Беларусь
Kim 19.09.2007 14:52:24
Программы, приобретенные для собственных нужд учит на сч.97 с списанием в течение срока, установленного учетной политикой.
НДС - к вычету при приобретении программы (и оплаты, если выручка по оплате)
Беларусь
ТО, Кim 19.09.2007 14:48:43
Ой, спасибо большое. Я так всегда вобщем-то и делала, только вот засомневалась вдруг, а еще и запутали тут. Так а что на счет «А вот у меня 1С-ка. на 97 счете (приказ что срок ее эксплуатации 10 лет), оплачена полностью, как ее списывать?»
Беларусь
Kim 19.09.2007 14:41:57
сч.97 не используется
Беларусь
ТО, Kim 19.09.2007 14:39:08
Так все таки 97 в моем случае не трогать?
Беларусь
Kim 19.09.2007 14:37:47
76 - 51 - предоплата
26 - 76 - по акту
18 - 76 - по акту и С/ф по НДС
предоплата висит на сч.76
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2007 14:34:31
запуталась еще больше:(.....так что пока путь висит на 76, а как придет акт не на полную сумму оплаты, а на половину то сначало эту сумму на 97, а потом сразу на 44???
Беларусь
Kim 19.09.2007 14:31:57
В данном случае нет никаких расходов. Вы сделали предоплату и должны учесть ее на счетах расчетов.
Каким документом подтверждаются Расходы: только платежкой, которая свидетельсвтует об оплате. Услуга та не оказана - нет первичного учетного документа. Расходы не произведены - произведена оплата.
«расходы организации - уменьшение ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению собственных источников организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Сопоставлением величины расходов с суммой полученного дохода рассчитывается финансовый результат отчетного периода - прибыль или убыток»
«экономическая выгода - возможность имущества способствовать притоку денежных средств или иных активов в организацию;
доход - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить;»
А на счете 97 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, которые произведены в данном отчетном периоде, но относятся к будущим отчетным периодам, определяемым соответствующими службами предприятия либо нормативными правовыми актами.
Другое дело, что реклама может приносить доход в течение нескольких периодов. Тогда сумму по акту об оказанных услугах надо отнести на сч.97 и распределять в течение этого периода, если это предусмотрено уечтной политикой организации.
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2007 14:29:50
А смысл тогда 97? если он «открывается» и «закрывается» каждый месяц?
Беларусь
ВВВ 19.09.2007 14:28:40
Реклама на 60??? Странно....
Беларусь
Nysha 19.09.2007 14:25:46
Дубль №2:
1. оплатили: 60-51 100 руб.
2. Прислали акт и с/ф по НДС:
97-60 -10 руб.,
18.1-60-1,8 руб.
3. НДС к зачету: 18/2-18/1 - 1,8 руб.
4. На затратные счета : 44-97 - 10 руб.
На 97-м у вас по любому не будет полной суммы. Используйте сч. 60 или 76 (хотя сч. 60 будет правильнее).
Беларусь
--- 19.09.2007 14:22:29
А вот у меня 1С-ка. на 97 счете (приказ что срок ее эксплуатации 10 лет), оплачена полностью, как ее списывать?
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2007 14:15:53
ТО, «Анонимно» 19.09.2007 14:14:05.
Я просто начинающий, хочу понять ве тонкости...:)
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2007 14:15:02
Короче как я хотела сделать это не правильно? Надо всю сумму на 97?
И получается списывать по мере поступлнения актов?
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2007 14:14:05
Мне бы ваши трудности
Беларусь
Nysha 19.09.2007 14:12:37
А зачем разбивать сумму ? Да и на 18.3 надо относить на основании документа (АВР и СФ-1). Вы что, всю предоплату разбиваете?
Беларусь
То, Nysha 19.09.2007 14:09:12
непоняла? НДС оставшийся на 18,3 по этому контрагенту, а остальное на 97
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-39

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru