| |
|
|
| |
|
|
An
19.09.2007 11:48:36
|
 |
 |
Помогите знающие бухи! С августа месяца стали плательщиками НДС по оплате, в этом же месяце поступили оплаты за товары отгруженные в июле без НДС. Надо ли теперь эти оплаты брать для начисления НДС? И еще в июле мы делали предоплату на август за электроэнергию (Естественно в плат.пор. НДС не выделяли) могу ли я выделить НДС и взять его в зачет? Помогите, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
An
19.09.2007 14:32:07
|
 |
 |
По поводу лимита ошибка вышла, превысили 40 000 евро
Всем большое спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Uny
19.09.2007 13:06:41
|
 |
 |
Вообще если верить п.11 ст.12 Закона по старым отгрузкам НДС исчисляться не должен. Склоняюсь к тому, что в декларации их вообще показывать не следует....
ПС. Знаю, что есть лимит 40 тыс. (для ИП-шников), а 45 тыс. - это про что??...
Беларусь
|
 |
 |
Андрей
19.09.2007 13:02:50
|
 |
 |
Статья 12 «Закона о НДС»: ... 11. При изменении порядка исчисления налога (изменение объектов налогообложения, налоговой базы, ставок) новый порядок исчисления применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, ОТГРУЖЕННЫХ и оплаченных полностью С МОМЕНТА изменения порядка исчисления налога. (выделено, ес-но, мной).
Т.е. то, что грузили в июле «не считается» ;-)
Беларусь
|
 |
 |
An
19.09.2007 12:49:08
|
 |
 |
Превысили ставку 45 000 евро
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 12:33:07
|
 |
 |
В связи с чем стали плательщиком?
Беларусь
|
 |
 |
An
19.09.2007 11:58:37
|
 |
 |
Ау-у-у-у-у....
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|