Какой УЖАС ПРОСТО!... обратила внимани что прога завышала себестоимость А на 41 счет отнесено все верно... допустим на 90.1.1 сч. ушла сумма 1 180 000 а на 90.3 180 000 - верно, у меня на 90.1.1 - 1180000 а на 90.3. - 300 000 т.е.прога брала совершенно другую себестоимость и проводила поэтому реализация прошла одна, а там где были скидки НДС шел к уплате как бы не учитывая эту скидку и шел весь ..поэтому и получилась такая разница ...помогите как можно это все исправить?
Это не ошибка! НДС получился 300 000р. т.к он расчитался с учетной стоимости товара т.е. 300 000р - 180 000р = 120 000р. это добавочный ндс и к уплате он идет именно с учетной (приобретения) стоимости, а не от стоимости с учетом скидки. Вы, когда купили товар НДС к вычету взяли - так почему вы должны заплатить его меньше при продаже.
Беларусь
КЭТ27.09.2007 16:26:33
Дикий сорри, 2 раза прочитала - не врубилась. Где должны быть знаки препинания. и какие?