Учет у ИП подоходника плательщика НДС. За август НДС к уплате по декларации 100000 руб, который уплачен в сентябре. За сентябрь к возврату по сентябрьской декларации по НДС 124000 руб. т.е. 4 БВ. Вопрос: Как отразить в учете эти 4 БВ и имеют ли они отношение к декларации по подоходному