Очень нужна помощь. Импортируем товар из РФ. Товар принят на учет в августе. В ИМНС предоставлена Декларация по НДС (10 000 000), по товарам ввезенным из РФ за август. НДС РФ мы не платили, т. к. у нас была переплата по НДС (12 000 000) и нам взяли 10 000 000 в зачет в сентябре. Следовательно я в налоговой декларации за сентябрь НДС РФ 10 000 000 отношу к налоговым вычетам, верно?
В сентябре я принесла декларацию по НДС РФ вместе с заявлением. На тот моент у меня висела переплата по НДС 12 000 000. Мне взяли в зачет. То есть после зачета у меня осталась переплата по НДС всего 2 000 000. Следовательно НДС РФ у меня уплачен.
Беларусь
Тат18.10.2007 18:51:23
Еще раз поподробнее а почему не платили ,может я чего-то не понимаю,но ведь обязательно нужно было платить до 20 числа после месяца ввоза из РФ.
Беларусь
"Анонимно"18.10.2007 13:20:50
НДС по РФ сначала нужно заплатить,а потом взять в зачет.
Беларусь
Яна18.10.2007 13:19:12
Верно
Беларусь
Оля*18.10.2007 13:16:57
Да,берете в вычет.Если вам переплату зачли до 20.09,то в вычет вы могли взять еще в августе.