...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
tasha 29.10.2007 18:12:10
Дебиторская задолженность в разрезе статей бухгалтерского баланса приводится как сальдо аналитических счетов и субсчетов счетов учета расчетов, по которым на отчетную дату образовалось дебетовое сальдо
--
Как это понять? В 2007 году дебиторка показывается свернуто или развернуто??
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
МОХъ -LF 30.10.2007 16:11:54
Надо в балансе в разрезе договоров показывать или нет?
Беларусь
LF 30.10.2007 15:24:33
Вы не путайте взаимозачет как форму погашения обязательств + требования указа 373 с отражением в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Это совсем не одно и то же.
Беларусь
МОХЪ 30.10.2007 15:06:19
С последним Главбусиным согласен. Поторопился что-то.
Беларусь
Леся 30.10.2007 14:52:22
не, господа. авансы если и висят, то под конкретный договор. работы, поставки если и выполняются то в рамках определенного договора. то бишь свернуть все авансы и кредиторку - как-то не правильно.
Беларусь
Леся 30.10.2007 14:50:18
а как насчет акта взаимозачета?
на каком основании вы у себя можете что бы то ни было зачесть? только акт + акт сверки (для ндс, кажется).
что значит при моей оплате он должен отразить выручку и ни к каким договорам не привязываться??? а в платежке что вы указываете? «плачу васе, а за что - пусть сам разбирается?» а НДС как зачитываете вы сами когда платите? вася поставит себе на реализацию ОС, а Вы - акты выполнеенных работ. чтоб зачесть ндс вы начнете требовать сф1. а он вам скажет что вы оплатили основные......
Беларусь
Главбуся 30.10.2007 13:28:10
Вот именно, если по одному договору висят авансы, а по другому-кредиторка, то сворачивать- надо у контрагента спросить- он Вам ведь не отгружал по первому, на кой ему выручку отражать?
Беларусь
МОХЪ 30.10.2007 13:20:07
Если он работает по оплате, то он должен был бы отразить выручку, полученную от меня на всю сумму моей оплаты и на всю сумму отгрузки мне.
И ни к каким договорам не привязываться.
Или Вы считаете, что мои авансы у него висят по одному договору а моя кредиторская задолженность по второму?
Беларусь
МОХЪ 30.10.2007 13:13:21
Эээ выручкой?
Беларусь
Главбуся-МОХЪ 30.10.2007 13:03:44
Даже по 60 счету по разным договорам одного контрагента может зачет для него вывернуться выручкой.он на это согласен?
Беларусь
МОХъ - LF 30.10.2007 12:35:27
Какие обязательства МОЖНО по Вашему зачесть по одному контрагенту в балансе? В разрезе 2-х договором МОЖНО или НЕМОЖНО это сделать?
Беларусь
"Анонимно" 30.10.2007 12:22:22
ап
Беларусь
МОХЪ 30.10.2007 10:55:54
Вопорос по 60 счёту и нормативов в пределах его. Это ж не я сослася на нормативы.
Беларусь
Главбуся 30.10.2007 10:52:48
Нормативы будут действовать, если Вы по одному контрагенту зачтете 62 и 60 счет.(дебет и кредит).
Беларусь
Лёнчик 30.10.2007 10:48:53
Про то, что контрагент не согласится - я не подумала :), у меня таких случаев не было.
Но нармативы же здесь не действуют? да?
Беларусь
Главбуся 30.10.2007 10:41:36
Да, по каждому контрагенту и по каждому договору.Ленчику: это как Вы задолженность за материалы зачтете сами по себе за ОС? А если это внешнеторговый договор? А если контрагент зачета не хочет, чего это Вы будете нарушать условия договоров?
Беларусь
МОХЪ 30.10.2007 10:40:37
-Лёнчик. Ну а Главбуся считает что тут только в пределах нормативов. Что-то сомнительно, что указ 373 тут действует.
Беларусь
tasha 30.10.2007 10:34:19
В балансе должно развернутое сальдо показываться по всем расчетам, если они не отражают встречные обязательства, которые можно взаимозачесть.
-
сальдо должно быть развернуто по каждому договору
-
Правильно ли я поняла: в пределах одного контрагента так же развернуто, когда зачет встречных обязательств отражаться не будет (не отражен).
Беларусь
Лёнчик 30.10.2007 10:28:13
А я считаю, что нужно показывать в разрезе контрагентов свернуто по одному счету. Взаимозачеты здесь не действуют.
Например, есть поставщик, по нем есть три договора: 1.поставка ОС, 2. поставка материалов, 3. оказание услуг. Я без нормативов могу зачесть переплату по одному договору в счет уплаты по другому договору.
Развет не так?
Беларусь
Fil 30.10.2007 10:07:51
На семинаре говорили, что нужно отражать развернутое сальдо, а из текста постановления можно предположить, что писали его «под градусом». ИМХО.
Беларусь
МОХЪ 30.10.2007 9:50:09
- Главбуся. Т.е. я могу регулировать кредит. и дебет. задолженность в балансе в разрезе контрагентов а ещё и в разрезе договоров с ними?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-33

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru