| |
|
|
| |
|
|
ИП
05.11.2007 12:29:15
|
 |
 |
ИП не являлся плательщиком НДС до сент. могу ли принять к вычету НДС по покупкам прошедшим в периоде когда ИП не явл. плательщиком НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Kim
05.11.2007 16:39:32
|
 |
 |
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 декабря 1991 г. N 1319-XII
О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15. При изменении порядка применения налоговых вычетов новый порядок вычетов действует в отношении: товаров, оприходованных и оплаченных с момента изменения порядка применения вычетов (по товарам, по которым сумма налога предъявляется продавцом); товаров, ввезенных с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Дата ввоза определяется по дате таможенного оформления; товаров, приобретенных в Российской Федерации, с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Дата приобретения определяется по дате принятия на учет товаров; работ и услуг, полученных и оплаченных (полностью) с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Дата получения работ и услуг определяется по дате подписания акта выполненных работ и услуг; имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, полученных и оплаченных (полностью) с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Т.к. до сент. Вы не являлись плательщиком НДС (поэтому никаких вычетов у Вас не могло быть), порядок применения вычетов начинаете применять по товарам (работам, услугам), которые получены И оплачены с сентября. Соотвественно, если оплата до сент., а получены объекты после сент. - никаких вычетов . И если получены объекты до сент, а оплачено после - тоже нет вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
Ле
05.11.2007 16:00:42
|
 |
 |
НУ НЕ ДЕЛАЙТЕ УТОЧНЕННУЮ. Сдайте октябрьскую декларацию с учетом исправлений и все, если там ничего к уплате не «вылазит»
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 15:50:39
|
 |
 |
С этим понятно - а как насчет уточняющей? за сентябрь собственно она ничего не меняет т.к. НДС в любом случае к уплате не вылезет?
Беларусь
|
 |
 |
Uri
05.11.2007 15:36:04
|
 |
 |
Вы о чем? НДС к вычету Вы принимаете только на основании КНИГИ ПОКУПОК (по НДС)!!! Эти данные попадают в декларацию по НДС. И раз Вы стали плательщиком, то НДС уже ни какого отношения к ПН не имеет!
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 15:26:13
|
 |
 |
Приложение №3 НДС ничего мне не даст так как там нет граф где моно было бы указать НДС к вычету!
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 15:24:50
|
 |
 |
Так Всетаки?
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 15:11:25
|
 |
 |
По сути дела это изменение не повлеяет же на ПН?
Беларусь
|
 |
 |
Ле
05.11.2007 15:04:35
|
 |
 |
А за октябрь сделаете уже как положено
Беларусь
|
 |
 |
Ле
05.11.2007 15:04:03
|
 |
 |
С расчетам за октябрь понесете Приложение №3 с корректировками.
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 14:59:37
|
 |
 |
т.е. уточняющий нужен?
Беларусь
|
 |
 |
Ле
05.11.2007 14:57:20
|
 |
 |
Насколько я поняла, то уточненные счас не подаются, а подается Приложение №3, если есть какие-нибудь отклонения в исчислении НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.11.2007 14:54:51
|
 |
 |
Uri 05.11.2007 14:48:49 Ну как принять к вычету, то что Вы уже учли при расчете ПН??? Купили за 100+18=118, продали за 200, разница 82 р. образовала базу для ПН, а Вы хотите еще и 18 р. взять в зачет?! ______________________________________ В книге учета доходов и расходов , расходы приходящиеся за отчетный период - допустим расходы по покупкам с НДС
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 14:49:59
|
 |
 |
Спасибо Ле - за сент подал отчет НДС к оплате не пошел.. требуется ли мне подавать уточнящий или же нет ( НДС к оплате не пойдет и в уточняющем)
Беларусь
|
 |
 |
Uri
05.11.2007 14:48:49
|
 |
 |
Ну как принять к вычету, то что Вы уже учли при расчете ПН??? Купили за 100+18=118, продали за 200, разница 82 р. образовала базу для ПН, а Вы хотите еще и 18 р. взять в зачет?!
Беларусь
|
 |
 |
Ле
05.11.2007 14:46:56
|
 |
 |
С НДС-м начинаете «бодаться» только с сентября (если я правильно поняла, что именно с этого месяца он стал плательщиком). И к вычету принимаете только тот НДС, которы начался с сентября.
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 14:38:28
|
 |
 |
никто пока сдесь нтчего не вел востанавливаю базу вот меня и интерисует вопрос можно ли принимать к вычету и тот НДС который ИП платил до сентяря или только же когда стал платить НДС от реализации т.е. с сентября???
Беларусь
|
 |
 |
Uri
05.11.2007 14:36:44
|
 |
 |
НЕТ! Откуда у Вас мог взяться входной НДС если Вы плательщиком не были и он шел на увеличение стоимости?
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 14:13:46
|
 |
 |
ИП 05.11.2007 12:29:15 ИП не являлся плательщиком НДС до сент. могу ли принять к вычету НДС по покупкам прошедшим в периоде когда ИП не явл. плательщиком НДС?
Беларусь
|
 |
 |
ЧГС
05.11.2007 14:12:08
|
 |
 |
Просто , например, у меня есть предприниматель, который тоже не является плательщиком НДС, соответственно все покупки я отношу на расходы связанные с предпр деят-тью, не выделяя НДС, т е всю сумму, а у вас разве не так? Вы выделяли НДС, вели книгу покупок и относили на расходы покуцпки без НДС?
Беларусь
|
 |
 |
ИП
05.11.2007 13:56:11
|
 |
 |
Т.е. по реализации беру с сент. а по покупкам с начала года???
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|