...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ИП 05.11.2007 12:29:15
ИП не являлся плательщиком НДС до сент. могу ли принять к вычету НДС по покупкам прошедшим в периоде когда ИП не явл. плательщиком НДС?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Kim 05.11.2007 16:39:32
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 декабря 1991 г. N 1319-XII

О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
15. При изменении порядка применения налоговых вычетов новый порядок вычетов действует в отношении:
товаров, оприходованных и оплаченных с момента изменения порядка применения вычетов (по товарам, по которым сумма налога предъявляется продавцом);
товаров, ввезенных с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Дата ввоза определяется по дате таможенного оформления;
товаров, приобретенных в Российской Федерации, с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Дата приобретения определяется по дате принятия на учет товаров;
работ и услуг, полученных и оплаченных (полностью) с момента изменения порядка применения налоговых вычетов. Дата получения работ и услуг определяется по дате подписания акта выполненных работ и услуг;
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, полученных и оплаченных (полностью) с момента изменения порядка применения налоговых вычетов.
Т.к. до сент. Вы не являлись плательщиком НДС (поэтому никаких вычетов у Вас не могло быть), порядок применения вычетов начинаете применять по товарам (работам, услугам), которые получены И оплачены с сентября.
Соотвественно, если оплата до сент., а получены объекты после сент. - никаких вычетов . И если получены объекты до сент, а оплачено после - тоже нет вычетов.
Беларусь
Ле 05.11.2007 16:00:42
НУ НЕ ДЕЛАЙТЕ УТОЧНЕННУЮ. Сдайте октябрьскую декларацию с учетом исправлений и все, если там ничего к уплате не «вылазит»
Беларусь
ИП 05.11.2007 15:50:39
С этим понятно - а как насчет уточняющей? за сентябрь собственно она ничего не меняет т.к. НДС в любом случае к уплате не вылезет?
Беларусь
Uri 05.11.2007 15:36:04
Вы о чем?
НДС к вычету Вы принимаете только на основании КНИГИ ПОКУПОК (по НДС)!!!
Эти данные попадают в декларацию по НДС.
И раз Вы стали плательщиком, то НДС уже ни какого отношения к ПН не имеет!
Беларусь
ИП 05.11.2007 15:26:13
Приложение №3 НДС ничего мне не даст так как там нет граф где моно было бы указать НДС к вычету!
Беларусь
ИП 05.11.2007 15:24:50
Так Всетаки?
Беларусь
ИП 05.11.2007 15:11:25
По сути дела это изменение не повлеяет же на ПН?
Беларусь
Ле 05.11.2007 15:04:35
А за октябрь сделаете уже как положено
Беларусь
Ле 05.11.2007 15:04:03
С расчетам за октябрь понесете Приложение №3 с корректировками.
Беларусь
ИП 05.11.2007 14:59:37
т.е. уточняющий нужен?
Беларусь
Ле 05.11.2007 14:57:20
Насколько я поняла, то уточненные счас не подаются, а подается Приложение №3, если есть какие-нибудь отклонения в исчислении НДС.
Беларусь
"Анонимно" 05.11.2007 14:54:51
Uri 05.11.2007 14:48:49

Ну как принять к вычету, то что Вы уже учли при расчете ПН???
Купили за 100+18=118, продали за 200, разница 82 р. образовала базу для ПН, а Вы хотите еще и 18 р. взять в зачет?!
______________________________________
В книге учета доходов и расходов , расходы приходящиеся за отчетный период - допустим расходы по покупкам с НДС
Беларусь
ИП 05.11.2007 14:49:59
Спасибо Ле - за сент подал отчет НДС к оплате не пошел.. требуется ли мне подавать уточнящий или же нет ( НДС к оплате не пойдет и в уточняющем)
Беларусь
Uri 05.11.2007 14:48:49
Ну как принять к вычету, то что Вы уже учли при расчете ПН???
Купили за 100+18=118, продали за 200, разница 82 р. образовала базу для ПН, а Вы хотите еще и 18 р. взять в зачет?!
Беларусь
Ле 05.11.2007 14:46:56
С НДС-м начинаете «бодаться» только с сентября (если я правильно поняла, что именно с этого месяца он стал плательщиком). И к вычету принимаете только тот НДС, которы начался с сентября.
Беларусь
ИП 05.11.2007 14:38:28
никто пока сдесь нтчего не вел востанавливаю базу вот меня и интерисует вопрос можно ли принимать к вычету и тот НДС который ИП платил до сентяря или только же когда стал платить НДС от реализации т.е. с сентября???
Беларусь
Uri 05.11.2007 14:36:44
НЕТ! Откуда у Вас мог взяться входной НДС если Вы плательщиком не были и он шел на увеличение стоимости?
Беларусь
ИП 05.11.2007 14:13:46
ИП 05.11.2007 12:29:15

ИП не являлся плательщиком НДС до сент. могу ли принять к вычету НДС по покупкам прошедшим в периоде когда ИП не явл. плательщиком НДС?
Беларусь
ЧГС 05.11.2007 14:12:08
Просто , например, у меня есть предприниматель, который тоже не является плательщиком НДС, соответственно все покупки я отношу на расходы связанные с предпр деят-тью, не выделяя НДС, т е всю сумму, а у вас разве не так? Вы выделяли НДС, вели книгу покупок и относили на расходы покуцпки без НДС?
Беларусь
ИП 05.11.2007 13:56:11
Т.е. по реализации беру с сент. а по покупкам с начала года???
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru