| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
15.11.2007 12:31:20
|
 |
 |
затраты есть, реализации нет, что делать с вычетом НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.11.2007 15:53:07
|
 |
 |
да 0
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.11.2007 15:43:23
|
 |
 |
??
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.11.2007 15:01:36
|
 |
 |
значит в графе к вычету просто ставлю прочерк? тогда и сумма подлежащая отражению в лицевом счете тоже будет равна нулю?
Беларусь
|
 |
 |
ГМИ
15.11.2007 14:53:45
|
 |
 |
Если нет начисленного, то к зачету не принимаете, только справочно указываете. А когда будет реализация, будет начисление НДС, тогда и возьмете к вычетам накопившийся НДС. У Вас даже такую декларацию, где вычеты больше начисленного инспектор не примет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.11.2007 14:41:36
|
 |
 |
начисленного нет совсем
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.11.2007 14:30:39
|
 |
 |
просто мы только начали работать, первый месяц, считаю что вычет нужно показывать все равно, когда-нибудь реализация же будет...
Беларусь
|
 |
 |
+
15.11.2007 14:19:11
|
 |
 |
так если у Вас в пределах начисленного с начала года - то конечно!!! просто я поняла, что вычеты больше начисленного с начала года.. может, неправильно поняла..
Беларусь
|
 |
 |
ГМИ - +
15.11.2007 14:15:16
|
 |
 |
что такое КП? Справочно это само собой, а почему не брать к вычетам в пределах начисленного с начала года не вижу причин.
Беларусь
|
 |
 |
Мнение
15.11.2007 14:12:33
|
 |
 |
я считаю, что в декларации вычет показать нужно не справочно, а там где обычно, потому как налог должен быть к уплате с минусом
Беларусь
|
 |
 |
+
15.11.2007 14:05:59
|
 |
 |
ГМИ 15.11.2007 13:51:34, так вычеты и будут, конечно, только отражены в КП, а в декларации тогда, когда будет что-то начислено (не рассматриваем 0 ставку). и в декларации ставите в троке «справочно»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.11.2007 14:00:08
|
 |
 |
так....мнения разделились. так все-таки как правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Лига
15.11.2007 13:58:27
|
 |
 |
В декларации необходимо ставить где справочно.
Беларусь
|
 |
 |
ГМИ
15.11.2007 13:51:34
|
 |
 |
Максимальные Условия для вычетов : 1. ТМЦ, услуга получены. 2. оплачены 3. В пределах начисленного НДС. А есть реализация или нет не важно. Вычеты можно включать в декларацию если и начисленного НДС в отч. периоде не было, конечно, в пределах начисленного с начала года. НДС к уплате тогда получится с «-», его можно в уплату других налогов отнести.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.11.2007 12:49:04
|
 |
 |
спасибо :)
Беларусь
|
 |
 |
бух
15.11.2007 12:46:43
|
 |
 |
нет не показывать. В декларации показывается вычет в пределах начисленного. Если конечно нет 0 ставки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.11.2007 12:44:15
|
 |
 |
А в декларации их значит не показывать?
Беларусь
|
 |
 |
бух
15.11.2007 12:37:50
|
 |
 |
Нет реализации,нет начисленного НДС, значит нет и вычетов. Накапливайте НДС на 18 сч. и к вычету будете брать когда появится начисленный НДс.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|