| |
|
|
| |
|
|
Настя
16.11.2007 15:22:51
|
 |
 |
Впервые столкнулась с 0% ставкой НДС, подскажите, знающие: работаем по отгрузке, выручка вся с 0% ндс, распределение НДС по уд. весу. Т.е. всю суму оплаченного НДС я могу отнести на затраты? Можно ли отнести на затраты сумму НДС по полученному но не оплаченному в октябре ОС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
->Mik
16.11.2007 16:35:11
|
 |
 |
это совет из опыта? были мысли про конец года и про раз в году.
Беларусь
|
 |
 |
Mik
16.11.2007 16:32:50
|
 |
 |
А если НДС по «0» ставке возвращать к концу года(в январе ), если конечно все подтвердили, то удельный вес будет больше, следователь больше НДСа вернете.:)
Беларусь
|
 |
 |
Настя->Лёнчик
16.11.2007 16:30:28
|
 |
 |
спасибо огромное, может еще подскажете где взять образец заявления на возврат НДС, на сайте ИМНС не нашла(((
Беларусь
|
 |
 |
Катруся
16.11.2007 16:20:41
|
 |
 |
Настя, если выписываете журнал Налоговый вестник, то в но мере 49 (октябрь) 2007, стр. 44 полный пример расчета и заполнения налоговой декларации, обращайтесь
Беларусь
|
 |
 |
Лёнчик
16.11.2007 15:50:13
|
 |
 |
Вот тогда и сделаете распределение по удельному весу. Часть пойдет в зачет по выручке 18%, а часть опять придется на 0% НДС к возврату. Только не забудьте, что вычеты сверх реализации Вы можете брать только в части оплаченной выручки по 0% НДС (даже если у Вас выручка по отгрузке). Оплаты за октябрь можно брать до 20 ноября.
Беларусь
|
 |
 |
Настя
16.11.2007 15:45:33
|
 |
 |
А если появится выручка с НДС, а она предполагается?
Беларусь
|
 |
 |
Лёнчик
16.11.2007 15:42:42
|
 |
 |
Ну так всю сумму НДС берете к возврату. Заявление пишете и налоговая Вам все вернет, либо в счет уплаты других налогов зачтете.
Беларусь
|
 |
 |
Настя
16.11.2007 15:39:53
|
 |
 |
Оборотов по реализации с НДС нет.
Беларусь
|
 |
 |
Лёнчик
16.11.2007 15:33:17
|
 |
 |
А почему на затраты???
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|