...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ТП 18.11.2007 22:17:00
По поводу льготы на прибыль -
для льготирования берется стоимость ОС с НДС или нет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Главбуся 19.11.2007 12:23:31
За счеит амортфонда тоже списывается только сумма, попавшая на 08 или сразу на 01 счет.
Беларусь
Ольга Ч 19.11.2007 12:22:13
Ув-я Главбуся!
Меня лично сейчас не льготирование волнует, а использование АмФ. Ведь чтобы прольготировать, для начала нужно правильно использовать источники.
Испльзование АмФ-в отражаю без НДС, т.е. суммы, которые должны попасть на 08, а потом на 01 сч.
А на основании ранее изложенного задумалась, верно ли это? И нигде это не конкретизировано. Правда, использование АмФ вообще не очень-то конкретизировано.
То ли горе от ума, то ли от законодательства...
Беларусь
Главбуся 19.11.2007 12:07:43
В любом случае льготируется только ОПЛАЧЕННАЯ часть Ос за счет собственных источников, а не заемных. Когда погашаются займы, то при отсутствии амортфонда льготируется сумма погашения. Если на 01 попала часть НДС, то она входит в стоимость ОС и тоже льготируется. Надо четко контролировать стоимость ОС и его оплату ( за счет собственных и погашение займов, чтоб не «переплюнуть» сумму на 08 и 01 счетах.
Беларусь
Ольга Ч 19.11.2007 11:54:40
Вижу нескладуху. Источники приобретения ОС: заемные и собственные.
В первую очередь используются заемные - займы, кредиты. Затем амотризационный фонд (ОС и НМА), а затем чистая прибыль. Но при использовании заемный источников, т.е. когда мы направляем, к примеру, кредит на кап. вложения, то направляем его на сумму с НДС, т.е. заемные источники мы используем на сумму КВ с НДС, а собственные - амортизационные фонды и прибыль - только на ту сумму, которая ляжет на счета учета КВ (08,01).
К тому же! Если выручка по оплате, то использование АМ отражается при перечислении средств. И если предоплата (аванс), то сложно определить какая сумма ляжет на 08, а какая пойдет на 18 (особенно если есть осовбождаемые обороты).
Что скажите на это, Мудрые и Умудренные?
Беларусь
Хильда 19.11.2007 11:42:29
Если ОЧЕНЬ хочется, то НДС можно запихать и на 01 счет
Беларусь
"Анонимно" 19.11.2007 11:40:33
мухи отдельно, котлеты отдельно...:)
НДСвх ушел на свой 18сч., стоимость ОС уже без этого НДСвх - на свой 01сч.
Это платили с р/с общей суммой, а на счетах разлеглось на две составляющие... так что см. Хильда
Беларусь
Хильда 19.11.2007 10:46:43
Ну ясно же Fil все сказал!
Как оприходовали на 01 счет, с этой цифирькой и работайте!
Беларусь
ОкИ 19.11.2007 10:36:46
А для отражения использования амортизационного фонда и чистой прибыли? Нужно брать сумму с НДС или без?
Беларусь
Fil 19.11.2007 10:31:12
Берется сумма относимая на счета учета ОС.
Беларусь
"Анонимно" 19.11.2007 10:26:47
???
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru