...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Галина
29.11.2007 12:20:29
НДС РОССИЯ
Отчиталась октябрь по НДС из РФ. Заплатила в ноябре.
Когда мне брать оплаченный налог к зачету. И нужно ли его указыватьв обычнойдекларации по НДЯ, как налог к вычету?
Спасибо всем, кто ответит.
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
29.11.2007 13:45:52
небольшая поправка - если уплачен до 20 числа!
Беларусь
"Анонимно"
29.11.2007 12:23:38
В книгу покупок за октябрь, если НДС уплачен до 22 числа.
В декл по НДС (обычной) указывать в Справочно, НДС по товарам из РФ
Беларусь
<< к списку вопросов
1-2
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM