...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 05.12.2007 15:55:57
«Теперь же получится, что субъекты предпринимательской деятельности, получившие предоплату до 1 января 2008 г., при отгрузке в новом году товаров (выполнении работ, оказании услуг) будут обязаны уплачивать НДС в размере 20%. Но в цену-то по договорам, заключенным в 2007 г., закладывается нынешняя ставка НДС — 18%. И эта разница будет оплачена за счет субъектов хозяйствования. При этом к вычету покупатель примет только ту сумму НДС, которая указана в накладных, — со ставкой 18%.»
---------------------------
Это как понять? Если я буду отгружать товар, оплаченный в 2007, в 2008 году ,то по идее я должна указывать ставку 20% в отгрузочных документах? Или буду указывать 18 %, а платить 20%? Логичнее, и указать 20% и оплатить 20% и при этом потерять за счет надбавки, но делать так как написали - что бы паутаница была (я понимаю, что хотят и зачетный НДС урезать). Или я чего-то не понимаю?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 06.12.2007 8:40:50
Юрий 05.12.2007 17:31:25
А как вы будете подгонять сумму? 18 и 20 НДС могут вылазить за счет округления
Беларусь
"Анонимно" 06.12.2007 8:35:43
При этом к вычету покупатель примет только ту сумму НДС, которая указана в накладных, — со ставкой 18%.»
----------------------
Юрий , Вы не читаете или специально игнорируете?
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2007 17:52:51
Юрий, так, а что делать, если я сейчас счет выставляю с 18%, покупатель его оплачивает, а отгрузку делаю в январе и в документах указываю уже 20%? Требовать доплату с покупателя?
Беларусь
Юрий 05.12.2007 17:31:25
Не путайте договоры и акты. Это совсем разыне документы.
Договор определяет сумум обязательства, а из чего оно складывается для договора не принципиальнои догвоор не может определять сумму и ставку НДС, так как это не договорные правоотношения, а налоговые.

Поэтому цена договора, если Вам так «повезло» у вас остается прежней, и в 2008 году и в 2100, т.е. например 118 рублей.

Накладная - это уже первичный документ, а не договор. В нем вы должны отразить суть операции. Вот тут и выйдет, что НДС в накладной по закону нужно указать исчисленный, т.е. 20%, так как по Закону вы его исчисляете в 2008 году по новой ставке. Соответственно и предъявляете покупателю.
Ни в коем разе вы не можете ему предъявить что-то сврх договорной цены, если иное не предусмотрено договором.
Поэтому и будете предъявлять ндс за счет уменьшения цены. Она останется прежнем, но НДСа в ней станет больше.

А чтоб не было этого гемора, не надо писать в договоре НДС, или как я указал выше надо написать, что цена может быть изменена при увеличении ставки НДС, или еще как-то урегулирвоать эту проблему.

Чтоб Вы это поняли Вам налоговая и письмо написала.
Беларусь
Betta 05.12.2007 17:22:04
«Анонимно» 05.12.2007 17:11:44
В общем я не одинока, а то собиралась перекрашивать волосы, но в общем логика есть, ибо цена указана в договоре, договор введен в систему и оформить акт на другую стоимость, как мне кажется не возможно. Скучно было бы начинать год без проблем, а так вот сразу и проблемка. Кажется вчера краем глаза видела проект косвенных налогов, то возможно собственное потребление перестанет формировать добавленную стоимость, и это радует, в общем не все так плохо. :)
Беларусь
Юрий 05.12.2007 17:17:34
ничего не понял. Еще раз по Закону плательщик предъявляет покупателю исчисленный НДС. Так?
Исчислил он его по ставке 20%. Так?
почему 18%?
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2007 17:11:44
Betta 05.12.2007 17:09:07 я то же так поняла, поэтому и возмущаюсь
Беларусь
to Юрий 05.12.2007 16:52:55 05.12.2007 17:10:48
ту сумму НДС, которая указана в накладных, — со ставкой 18%.»
Это что я сама придумала? Какая ставка 20% в ТТН?
«Анонимно» 05.12.2007 17:01:28
Если следовать вашей логике, то Вы увелваете цену, а отпускать должны по той, которую вам оплатили и при этом потеряете за счет своей надбавки 2% НДС
Беларусь
Betta 05.12.2007 17:09:07
В Экономической газете написано следующее, как я поняла,если получена пред.оплата в 2007 году, а оказываем услуги в 2008 году то оформление актов выполненных работ по ставке 18%, а в декларации по НДС Исполнитель должен рассчитать ставку 20%. Покупатель услуг к зачету берет 18%.И наказан только Исполнитель. Или я не права?
Беларусь
Юрий 05.12.2007 17:08:04
Вот поэтому налоговая и написала эту писулу, чтоб вы написали в договорах, что НДС будет предъявлен по факту отгрузки.

но вообще ндс предъявляется в первичных документах, а не в договоре. Поэтому разницы никакой не будет. Вы уплатите в бюджет 20% и выставите 20% покуптелю, а он эти 20% примет к вычету.
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2007 17:01:28
Все конечно так но вам заплатили предоплату скажем по 15 рублей +18% НДС. Отгрузете 15р. +20 НДС куда девать разницу и у покупателя и продавца?
Беларусь
Юрий 05.12.2007 16:52:55
в накладной будет 20.
Статья 14. Сумма налога, предъявляемая плательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности
1. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности по свободным отпускным ценам (с учетом акцизов для подакцизных товаров) или тарифам плательщик дополнительно к цене (тарифу) товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности соответствующую сумму налога.
3. В расчетных документах, в том числе в реестрах на получение средств с аккредитива, в первичных учетных документах соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2007 16:51:59
«Анонимно» 05.12.2007 16:42:50

Какая кредиторская? Мне оплатили 100 руб за ттоывар в 2007 году (НДС 18%, т.е. 15 руб 15). Отгружаю я в 2008 году по 100 руб, т.к у меня предоплата. И где зесь кредиторская? Ее не будет. Другое дело как выделять в ТТН 18%, а начислять и уплачивать 20%. Ну не догоняю я этого. Нет понять можно, чтобы у покупателя к вычету было меньше. А мне на какой этот геммор.: в накладной один НДс, а уплачивать по дугой ставке. Они что обалдели или как?
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2007 16:42:50
В накладной будет 18% а начислете 20( 2 % за свой счет)по другому у вас кредиторская повиснет
Беларусь
Юрию 05.12.2007 16:42:31
Вы хотели сказать 18%(К вычету пойдет 20%).
Юрий, так а насчет розницы?
Беларусь
ну просто так 05.12.2007 16:41:45
А чё уже 20%?
Беларусь
Юрий 05.12.2007 16:39:58
По закону в накладной вы должны указать НДС исчисленный вами, т.е. по ставке 20%. К вычету пойдет 20%. Ничего тут не хотят урезать, хотят больше НДС получить в бюджет.
Беларусь
котик 05.12.2007 16:38:44
вот и я апаю, апаю. Но я про розницу.http://www.buh.by/mes.asp?t=115596
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2007 16:35:58
UPS
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru