Арендуем склад с 1 сентября. Счета-фактуры, в т.ч. и по НДС за сент., окт. и ноябрь я получила в декабре. Следовательно в затраты суммы за сентябрь и октябрь я не включила. Платить буду сегодня. Вопрос: что делать с затратами(всю сумму за три месяца, включить в ноябрь)и по какому курсу платить три суммы??? СПАСИБО!!!
ДЛЯ Оли :напишите на СФ получены в бухгалтерию такого-то числа, еще лучше конверты с почтовыми штампами приложите и отнесите на затраты в ноябре!
Беларусь
ЮЛЬ-ка11.12.2007 11:58:13
Это что за мудрый АНОНИМ который 11 числа уже ноябрь закрыл? Вообще-то если первичка за прошедший месяц поступила в бухгалтерию до сдачи отчетов в ИМНС, затраты ставятся к учету за тот месяц, к которому они относятся!
Беларусь
"Анонимно"11.12.2007 11:41:30
Kim: как вы отнесете на затраты в ноябре если уже месяц закрыт?
Беларусь
"Анонимно"11.12.2007 11:32:21
считать отдельно по каждой счет фактуре(по курсу нб на какой положено день) если будете платить сегодня на затраты берите всю сумму в декабре.
Беларусь
Kim11.12.2007 10:50:56
С/ф по НДС не является основанием для отнесения на затраты. Если обычный счет выписан ноябрем(проставлена дата составления) , то вправе отнести эти расходы в ноябре на затраты. Т.е. должны вложиться в год. По какому курсу платить - смотрите договор аренды.