...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Клемануло
12.12.2007 11:19:09
Даже стыдно спрашивать, но переклинило.
Выручка «по оплате». Есть акт выполненных работ и с/ф по НДС на услуги. Висит задолженность по оплате за эти оказанные нам услуги. Имею ли я право отнести на затраты сумму по данному акту?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
Клемануло
12.12.2007 11:25:02
:) Спасибо! :) Бывает же)
Беларусь
Валентина
12.12.2007 11:21:49
У Вас РЕАЛИЗАЦИЯ по оплате, а не затраты. Вешайте акт на затраты, а НДС по акту возьмете в зачет после оплаты.
Беларусь
"Анонимно"
12.12.2007 11:20:07
Конечно, в том месяце, в котором акт подписан.
Беларусь
<< к списку вопросов
1-3
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM