| |
|
|
| |
|
|
Ольга
13.12.2007 23:58:58
|
 |
 |
Норм на электроэнергию нет. Списываем за счёт собственных средств Сч92 (неучаств) с начислением НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
котик
14.12.2007 12:28:51
|
 |
 |
Их нужно разработать и утвердить. Ищите по поиску. Наберите в строке поисковика (в колонке слева)ТЭР. И будет вам ответ:)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 12:24:14
|
 |
 |
А где найти нормы и лимиты?
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
14.12.2007 12:00:38
|
 |
 |
Затраты Электроэнергию и отопление включаются в себестоимость продукции в пределах норм, а в затраты для исчисления налога на прибыль в пределах лимитовю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 11:46:50
|
 |
 |
Не включаются в затраты при расчете налогов с прибыли? А что за нормы на электроэнергию7 По Основным положениям по составу затрат... я могу включить их в себестоимость. Или нет? Подскажите новичку
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
14.12.2007 11:24:11
|
 |
 |
Это значит, что при закрытии месяца и подсчете налогов, делаются корректировки по затратам в регистрах налогового учета, и суммы не учитываемые при налогообложении не включаются в затраты в налоговой декларации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 11:08:19
|
 |
 |
Что такое неучитываемый и учитываемый?
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
14.12.2007 10:59:28
|
 |
 |
Вот как раз телефонные разговоры 44 неучитываемый.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
14.12.2007 10:54:58
|
 |
 |
Тоже списываю телефонные разговоры за счет собтвенных средств по телефонам, которые использутся на объектах, не участвующих в предпринимательской деятельности - сч. 92/неучитываемые с НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 10:48:34
|
 |
 |
А я первый раз столкнулась с электроэнергией. Что за нормы должны быть?
Беларусь
|
 |
 |
Е.А.
14.12.2007 10:38:19
|
 |
 |
У меня ситуация, что затраты по телефону списываю за счет собственных средств. Куда я должна отнести: на сч.44 (неучит), или на сч.92 (неучит)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 10:17:07
|
 |
 |
Ольга Ч спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
14.12.2007 10:11:40
|
 |
 |
Да, если приходуете с НДС базы для обложения не возникает.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
14.12.2007 10:09:31
|
 |
 |
Лимитов и норм нет. Допустим вся сумма 350000 (с НДС) . Всю её относим на 92 сч (неучит) и НДС не начисляем так?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
14.12.2007 10:07:07
|
 |
 |
Но если у Вас есть ЛИМИТЫ, но нету норм, то тогда можно отнести на 92/учитываемый и принять к вычету НДС без последующего его начисления.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 9:45:13
|
 |
 |
Если НДС относится на увеличение ст-ти сразу, то начислять не надо, если сразу берем к вычету, то потом начисляем НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 9:42:46
|
 |
 |
ответы супер! все сразу стало понятно!
Беларусь
|
 |
 |
АНЯ
14.12.2007 9:28:18
|
 |
 |
Без начисления
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2007 8:41:00
|
 |
 |
Конечно с начислением
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|