| |
|
|
| |
|
|
lion
20.12.2007 13:16:14
|
 |
 |
Вопрос по НДС (экспорт в РФ). Есть бумажка из РФ, подтверждающая уплату НДС российским партнером. Это заявление со всеми документами (накладные, договора, платежки) передано в налоговую. Но у налоговой нет электронного подтверждения. Что это означает? Могу ли я включать эту отгрузку в стр.7 декларации по НДС? Или я должна сейчас заплатить НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Дима
20.12.2007 20:32:36
|
 |
 |
электронное подтв. мне на мыло приходит , заяву пишете и вам будет приходить. Как написал КАН , тут ситуяйция , если есть к возврату (особенно на Р/С),то этот оборот не учитывают... я допустим делал еще декларацию и по просьбе инспектора отдавал и возврат был
Беларусь
|
 |
 |
Дима
20.12.2007 20:28:41
|
 |
 |
подаете и включаете. А дальше имнс сама примет решение , что с вами делать
Беларусь
|
 |
 |
К.Алена
20.12.2007 20:23:00
|
 |
 |
Без электронного подтверждения нельзя ставить 0 ставку, мало уже теперь заявы.
Беларусь
|
 |
 |
КАН
20.12.2007 14:23:37
|
 |
 |
В стр.7 включать обязаны (если передали документы в ИМНС), но если вычеты по НДС превысили начисления вернуть или зачесть переплату вы не сможете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2007 13:56:07
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|