...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
lion 20.12.2007 13:16:14
Вопрос по НДС (экспорт в РФ).
Есть бумажка из РФ, подтверждающая уплату НДС российским партнером. Это заявление со всеми документами (накладные, договора, платежки) передано в налоговую. Но у налоговой нет электронного подтверждения. Что это означает? Могу ли я включать эту отгрузку в стр.7 декларации по НДС? Или я должна сейчас заплатить НДС?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Дима 20.12.2007 20:32:36
электронное подтв. мне на мыло приходит , заяву пишете и вам будет приходить. Как написал КАН , тут ситуяйция , если есть к возврату (особенно на Р/С),то этот оборот не учитывают... я допустим делал еще декларацию и по просьбе инспектора отдавал и возврат был
Беларусь
Дима 20.12.2007 20:28:41
подаете и включаете. А дальше имнс сама примет решение , что с вами делать
Беларусь
К.Алена 20.12.2007 20:23:00
Без электронного подтверждения нельзя ставить 0 ставку, мало уже теперь заявы.
Беларусь
КАН 20.12.2007 14:23:37
В стр.7 включать обязаны (если передали документы в ИМНС), но если вычеты по НДС превысили начисления вернуть или зачесть переплату вы не сможете.
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2007 13:56:07
ап
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru