| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
16.01.2008 10:27:46
|
 |
 |
Выручка по оплате. Если по одному и тому же контрагенту висит и задолженность и аванс (но по разным договорам). Реализация закрывается с учетом договоров? т.е аванс не зачитывается как оплата задолженности по другому договору, так?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Людмила
16.01.2008 21:18:54
|
 |
 |
А если вы одному конрагенту по одному контракту продали товар , а по другому оказали транспортную услугу за пределы РБ (ставка НДС 0%). Предполагается раздельный учет выручки. С какого перепугу все мешать в кучу. Тем более, что в законе «оплата отгруженных товаров». А если контракты внешнеэкономические? Как со своевременность поступления выручки? По конкретному контракту. А спор в суде? Тоже по конкретному контракту. А вот еще договоры комиссии с разным процентом вознаграждения одному и тому же комиссионеру. Попробуем смешать все вместе? У налоговой и счет-фактура может считаться выручкой, а у нормальных людей-нет.
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
16.01.2008 19:13:17
|
 |
 |
Аналитика не только по контрагентам, но и по номерам договоров каждого контрагента. Поэтому у нас нет проблем, каждый договор отслеживается, что крайне необходимо для закрытия имеющихся договоров.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 18:16:26
|
 |
 |
Спасибо Ольга Ч! Это я понимаю. Просто не радует та ситуация что у нас это СИСТЕМА. ПО 5-10 Договоров с одним контрагентом. И как дальше быть??
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч - Автор
16.01.2008 15:27:50
|
 |
 |
По-мойму,для того чтобы решить Вашу проблему и Вам спасть спокойно,попросите своего клиента написать Вам письмо о зачете предоплаты (аванса произведенного) на другой договор,по которму была или будет отгрузка.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2008 15:21:11
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 14:45:12
|
 |
 |
SANA а причем розница? я про опт спрашиваю? И смысл тогда учета без аналитики. Если один контрагент значит можно все в кучу смешать и неважно ОПЛАТА это отгруженных товаров или ПРЕДОПЛАТА совершенно по новому договору абсолютно не связанного с Отгруженными товарами.
Беларусь
|
 |
 |
Sana
16.01.2008 14:38:12
|
 |
 |
Вы представьте себе учет договоров в рознице (гипер-супер-пупер-маркет)- это ж сколько нужно бухов, чтобы все отслеживать по договорам ( а у них тоже и скидки по отдельным позициям и прочие особенности).
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 14:34:13
|
 |
 |
Но ведь в законе написано «оплата отгруженных товаров». А реально нам поступают деньги ПРЕДОПЛАТА и за совершенно другое наименование товара. Напр. Отгрузили КОЛБАСУ. А предоплата пришла за ПОМИДОРЫ. ____________________ Извините что надоедаю. НО очень «болючий» вопрос.
Беларусь
|
 |
 |
Sana
16.01.2008 14:21:42
|
 |
 |
На практике - «в кучу». См ответ Таиса 16.01.2008 10:52:08
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 14:16:21
|
 |
 |
У нас нет годовых договоров. Все разовые на конкретную поставку, где оговорены все условия по расчетам. Товар эксклюзивный. Поэтому разные договора, разные условия. На конец месяца По одному договору может быть задолженность, а по другому договору аванс. Так что все договора в кучу смешать?
Беларусь
|
 |
 |
Sana
16.01.2008 14:08:53
|
 |
 |
Я закрываю сразу, вне зависимости от того, на какой договор поступила сумма. Делаю годовой договор с каждым контрагентом, потом только счет-фактуру и протокол выставляю со ссылкой на № договора. Поэтому вопросов «по какому договору» у меня нет. Это если сальдо по счетам 60 и 62, тогда можно вести речь о зачете ( в пределах нормативов).
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 13:52:55
|
 |
 |
Кто еще поделится своим мнением или комментариями. Большое спасибо. Очень важный вопрос.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2008 12:30:56
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 12:05:52
|
 |
 |
Я почему спрашиваю что сейчас сумма аванса очень большая. Хотя аудитоская проверка проверяла в этом году замечаний по учету реализации не было. Хотя такие ситуации у нас часто, но раньше суммы были меньше. А сейчас ого-ого.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.01.2008 11:56:58
|
 |
 |
Ольга Ч. Согласна с Вами что ...блин. Если все перекрывать разными договорами, то так и запутаться можно сколько чего мы будем должны отпустить покупателю и по каким договорам.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
16.01.2008 10:55:25
|
 |
 |
Блин,очуметь...(((Сальдо в балансе должно быть развернутое.Соответственно,если нету соглашения о зачете,то как можно засчитывать оплату по доному договору,если она поступила по другому. нннда...Может у меня суммы маленькие вылазят таким образом,но у меня вопросов с этим не возникло,а проверка была.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
16.01.2008 10:52:08
|
 |
 |
закрывать надо на реализацию независимо от того, что у вас несколько договоров и покупатель ссылается в платежке не на тот по которому долг висит... рассматривайте как общий долг покупателя и общее поступление денег от покупателя. налоговоки так смотрят. «К черту подробности- налоги платите»
Беларусь
|
 |
 |
Talina
16.01.2008 10:47:36
|
 |
 |
Вы с контрагентом сверьтесь, может он не подозревает, что у вас учет по договорам, и он спит спокойно. Из практики, это реализация, будет сокрытие дохода.
Беларусь
|
 |
 |
Молодая
16.01.2008 10:41:49
|
 |
 |
Из личного опыта. Приходила предоплата по следующему договору, висела задолженность по предыдущему. Я сдуру или по неопытности не включила в реализацию. Налоговая посчитала как сокрытие дохода. Мало не показалось. Меня уволили. Теперь так не делаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2008 10:36:44
|
 |
 |
Betta я спрашиваю про РЕАЛИЗАЦИЮ, а не про задолженность. Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|